您好,可以直接入到現(xiàn)在,這個并不影響總額
老師,咨詢兩個問題,先謝過 1、籌建期購買的廚房用品含桌椅,經(jīng)營半年后才拿來報賬,要計入管理費用——福利費嗎?要不要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費這個科目過度下 2、租賃的房租,50多萬,簽的合同是不含稅價,沒取得發(fā)票,在籌建期一次計入開辦費了,可以嗎?謝謝老師!
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
老師你好,我們公司收到了一張個人代開的房租發(fā)票,期限是從2024年3月22—2024年12月31日,不過先付了一般的房租:6500,攤銷的話還是從3月開始攤銷,請問這個分錄怎么寫?
老師 裝修材料款有10萬 款已經(jīng)付了 發(fā)票也到了 這個需要每個月分攤嗎 房租租賃合同是一年一簽 這個怎么做分錄
老師,開發(fā)票還能開 服務(wù)費么?有這個么?
殘疾人就業(yè)保障金申報的時候,顯示無法享受30人以下免征殘保金政策,請前往主管稅務(wù)機關(guān)進行核實說明,這是什么情況老師
老師,個稅申報后未繳款發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題,更正申報后就直接繳稅了,又發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)ha還是不對,還能更改嗎?
受托代銷商品 如果貨最后有一部分沒賣出去 作為受托方怎么做分錄
跨年取得的進項票,對方?jīng)_紅重開,對我當(dāng)期有什么影響?要更正前期嗎?
老師,請問申請進度款需要提供什么附件資料
老師,住宿業(yè)和餐飲業(yè)的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率水平是多少
老師您好,我剛接手一家新公司,賬務(wù)剛從代賬手里接回來,但是以前年度和本年度的銀行流水都沒有做賬,我還需要補做以前年度的嗎?
俄羅斯客戶委托“珍公司”付給代理~代理付給科技公司,雙抬頭報關(guān)。發(fā)貨人:代理。生產(chǎn)銷售單位:科技公司。提貨人:俄羅斯。這種由科技公司出口退稅可以嗎?
老師你好!我們企業(yè)是耐火材料生產(chǎn)企業(yè),可以開加工費嗎
房租金額較大,不需要按月攤銷嗎
那是是直接一次性計入費用嗎,還是前面的補提一次性計入,后面的按月攤銷
因為是當(dāng)年的,你前出也沒有抵扣,所以全都入賬就可以