你好 安月申報(bào)的是的 附加稅不用做
你好老師,假如小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)時(shí)。取得收入是借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 月底得知免征記為借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-投資收益 這樣記對(duì)嗎? 同時(shí)附加稅不用計(jì)提了嗎?
你好:小微企業(yè)免征所得稅及增值稅銷項(xiàng)稅是不是還是要先計(jì)提,借:應(yīng)收帳款貨:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸:營(yíng)業(yè)外收入,借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?謝謝
提問(wèn):小規(guī)模納稅人季度沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)免增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒(méi)有限額了,那如果一個(gè)季度收入45萬(wàn),發(fā)生銷售收入時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅45?3%=1.35 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.35 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
老師我想問(wèn)下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對(duì)的嗎?
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開(kāi)票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對(duì)接供應(yīng)商簽的購(gòu)貨合同,B公司對(duì)接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價(jià)+1元開(kāi)票給B公司,再由B公司正常銷售開(kāi)票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷數(shù)量、單價(jià)都是真實(shí)的,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師
員工的個(gè)稅15號(hào)當(dāng)天報(bào)稅晚了嗎?可以15號(hào)當(dāng)天報(bào)嗎
你好,我公司在個(gè)體工商戶那買的空調(diào),需要個(gè)體工商戶開(kāi)13%的專票,個(gè)體工商戶說(shuō)他要申請(qǐng)才可以開(kāi),請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶可以申請(qǐng)開(kāi)13點(diǎn)的專票嗎
那按季申報(bào)假如是10月申報(bào),是到了9月底確認(rèn)免稅然后9月底結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好 是的 是這么做的
謝謝老師,
不用客氣 工作愉快
你好老師,假如是珠寶店一個(gè)月就收入6060元,記為借現(xiàn)金6060 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅60 由于確認(rèn)免稅記為借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅60 貸營(yíng)業(yè)外收入-投資收益60 同時(shí)產(chǎn)生消費(fèi)稅及附加計(jì)為 借稅金及附加307.5 貸消費(fèi)稅300 貸城建稅-7.5 老師這樣記對(duì)嗎
對(duì)的 同學(xué) 這個(gè)問(wèn)題都結(jié)束了 還在問(wèn) 還催問(wèn) 不合適
不好意思老師,主要是問(wèn)問(wèn)消費(fèi)稅是不是那樣記
是的 消費(fèi)稅做稅金及附加的