你好,同學(xué)。你這個不一致是 稅法和會計口徑差異, 這個不用賬上調(diào)整,有差異是正常的
請問一般律師(不是合伙人)可以按30%減免費(fèi)用申報個稅,那這樣就是實發(fā)工資和申報不一致了。70%計入工資費(fèi)用,那剩余的30%的該記到哪里?分錄如何做?
老師你好,我之前看到蔣飛老師的解答,我想請問一下提成律師辦案費(fèi)30%,律所該如何做賬呢?比如A律師收入50萬,按照70%提成計算個人收入,A律師應(yīng)納稅工資=50*70%*(1-30%)=24.5萬計算,那這30%的無票辦案費(fèi)是直接計提管理費(fèi)用-辦案費(fèi)10.5萬,還是說工資薪金申報按照50萬填收入,然后申報界面在“本期其他扣除-其他里”填25.5么?
請問一下老師,老板因為過年了,把1月的工資和過節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時都是1月工資2月發(fā),3月申報,現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報2個月工資,可是這樣就會導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報沒有工資可以申報,而且2月申報工資個稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來做賬申報啊
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔(dān)了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔(dān)了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應(yīng)交個人所得稅“這個科目核算,在工商年報時計算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應(yīng)交個人所得稅核算不能算?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
那做賬是按實發(fā)來做,記入費(fèi)用里面,只不過申報個稅時就按提成70%申報,對嗎?
是的。對的,沒問題的哈
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作愉快。