借,管理費用等 貸,長期待攤費用
老師:我的這個軟件顯示10.10到期,我如果用這個軟件做新到公司的內(nèi)賬,到期了會查到原做的賬嗎?第二個圖的,新手怎么用?有沒有視頻講課?我剛轉(zhuǎn)行一家新開的公司,18號才開業(yè)。5.19號注冊的,前面幾個月的賬怎么輸入系統(tǒng)?期初數(shù)用哪個月的嗎?5月只有4張記賬憑證。現(xiàn)在還沒收入,屬開辦期嗎?我全部記的管理費用,有問題嗎?求老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
老師,向您請教一個問題。公司2018年12月有一筆主營業(yè)務(wù)成本做了長期待攤費用并且做了長期攤銷,當(dāng)時銀行支付了款項未掛往來單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營業(yè)務(wù)成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方:長期待攤費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸方:銀行存款 請問一下這個分錄長期待攤費用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本并且掛上往來單位呢?謝謝
小白請問老師:7月小規(guī)模季報了,5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎?是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,再過賬結(jié)帳嗎?我不知道準(zhǔn)確的操作流程。
沒認(rèn)證的稅費上月末做分錄結(jié)轉(zhuǎn)至 借:內(nèi)部往來 -800 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 -800 這個月認(rèn)證完了但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的稅費有錯誤 正確的稅費應(yīng)該是750 有50的差額。我們有一個系統(tǒng)認(rèn)證完后會自動生成一筆分錄 借:管理費用 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)提費用。 請問我現(xiàn)在該怎么做呢 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個賬?怎么具體做分錄? 2021-08-08 22:57
老師請問這個次月底的長期待攤費用怎么做?軟件系統(tǒng)上沒有自動生成的,是要自己手動寫憑證嗎?請問具體怎么做?謝謝
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
是澆場地的混凝土,是管理費用還是生產(chǎn)成本?請問攤銷5年可不可以
這種就是生產(chǎn)成本處理的 可以的