你好,按月底的匯率調(diào)匯.是預(yù)付賬款.入賬是以實際支付給供應(yīng)的貨款入賬,增值稅和關(guān)稅按海關(guān)繳款書入賬

請問,進口原材料以那個匯率來入賬,海關(guān)增值稅繳款書上的匯率還是當(dāng)月第一個工作日的匯率,還是付款當(dāng)天的匯率
8.31號,扣繳了進口關(guān)稅,進口增值稅。 9.1號出的進口報關(guān)單 明天9.9號才能到倉 請問,做8月的賬務(wù), 扣繳進口關(guān)稅,進口增值稅 只能做預(yù)付賬款了,是嗎? 只能等到9月才能做 原材料的入賬 這邊需要一個過渡科目 對吧?
進口的預(yù)付賬款,在付匯當(dāng)月月底,統(tǒng)一做匯兌損益哈? 那按哪天的匯率,來調(diào)整呢? 是調(diào)預(yù)付賬款的入賬 還是調(diào)進口增值稅、進口關(guān)稅的入賬? 以進口增值稅,進口關(guān)稅的入賬為基數(shù)嗎?
預(yù)扣進口關(guān)稅,預(yù)扣進口增值稅 該怎么做賬? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那進口增值稅,該如何體現(xiàn) 發(fā)現(xiàn),我的進項稅額,不對 一查,是進口增值稅,沒入對科目
老師,你好 進口貨物事后調(diào)價了,付款時按調(diào)價后的金額付的,進口增值稅和關(guān)稅是預(yù)付給海關(guān)的,那現(xiàn)在調(diào)價的這些應(yīng)該沖減成本,稅金還需要調(diào)整嗎,要怎么做賬才合理
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
恩,這個知道。 但是調(diào)匯,以哪個為準(zhǔn),來調(diào)另一個?
你好,期末調(diào)匯是你以期末預(yù)付賬款的期末余額來調(diào)匯,
正常的,是先入往來。 付匯后 平往來 無論多少 直接調(diào)匯 進匯兌損益 以往來入賬的金額為基礎(chǔ)。 現(xiàn)在先預(yù)付了 哪匯兌損益 以哪個為基礎(chǔ)呢
你好,先預(yù)付了,按預(yù)付賬款的期末余額按期末的匯率計算調(diào)匯.
預(yù)付當(dāng)月: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 平往來當(dāng)月: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 那匯兌損益,在哪體現(xiàn)呢
是不是指,預(yù)付賬款的金額,就不改了。以它為基數(shù) 調(diào)匯兌損益?
你好,如果月末還有預(yù)付賬款20萬,期初匯率是6.2 月末匯率是6.3. 那就是: 借:預(yù)付賬款 2 借:財務(wù)費用-匯兌換損益 2
你好,如果月末還有預(yù)付賬款20萬,期初匯率是6.2 月末匯率是6.3. 那就是: 借:預(yù)付賬款 2 借:財務(wù)費用-匯兌換損益 -2
哦。預(yù)付賬款,是可以調(diào)的
你好,只要涉及外幣記賬科目的,期末有余額的都有調(diào)外匯
平掉預(yù)付賬款的時間,最好是越早越好 早點平賬,是不是連匯兌損益,都省了?
你好.當(dāng)月預(yù)付,當(dāng)月平掉,就沒有匯兌益
哦,懂了,謝謝老師。
你好,不客氣,祝你工作愉快!