同學(xué),你好,要結(jié)合余額看明細(xì)賬
要了解這個(gè)供應(yīng)商的未清賬,是要看應(yīng)付賬款借方還是貸方詳情?還是看應(yīng)付賬款暫估的借方還是貸方的詳情?
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)的材料已入庫(kù),發(fā)票未開(kāi)。做暫估入賬時(shí),借原材料 貸應(yīng)付賬款~中貸方是寫(xiě)應(yīng)付賬款—A供應(yīng)商、B供應(yīng)商分別記入。還是應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù)款一個(gè)科目中記入?
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款,借方100萬(wàn),貸方200萬(wàn)。要看收回多少貨款,是看借方還是貸方
收發(fā)票:借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 付款: 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 未回發(fā)票是看應(yīng)付賬款的貸方還是借貸相減的余額
老師您好,請(qǐng)問(wèn)看企業(yè)采購(gòu)情況,是按照銀行付款看供應(yīng)商借方余額,還是看貸方開(kāi)票金額呢?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
怎么看?點(diǎn)哪一個(gè)?
雙擊進(jìn)去,應(yīng)該可以看到明細(xì)
然后看最后一個(gè)日期對(duì)吧?
是看過(guò)賬日期最后一個(gè)時(shí)間,然后去找問(wèn)題嗎?
如果是按項(xiàng)目的話,就要一個(gè)一個(gè)對(duì)清楚