您好 未回發(fā)票上看應付賬款的期末余額
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
收到發(fā)票并付款,會計分錄怎么做, 借:庫存商品 貸:銀行存款 還是建議體現(xiàn)供應商, 借:庫存商品 貸:應付賬款- A客戶 借:應付賬款- A客戶 貸:銀行存款
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
老師,購買庫存商品回來,已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
采購貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫存商品 貸應付暫估款 借 應付暫估款 貸 銀行存款 等來發(fā)票 借 應付暫估款 貸什么
老師我家是簡易計稅,6月份做一筆憑證收的專票忘記做進項額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在6月份已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在怎么處理好,電子稅務局估計也沒做認證,能在8月份做認證嗎再做轉(zhuǎn)出,是不是得沖紅6月份那張憑證
生產(chǎn)生肉制品增值稅稅率9%,采購進來肉制品是免稅率,采購供應商都是零售批發(fā)行業(yè),都沒有進項抵扣,這個有什么解決方案呢
請問老師礦渣利用生產(chǎn)線的企業(yè)縣水利局要求繳納水土保持補償費,這個可以在電子稅務局系統(tǒng)扣繳嗎?
老師,有個員工6月25日入職,7月6日離職,7月可以不給她買社保公積金嗎
你好老師,為啥我這個筆記本不顯示無線網(wǎng)絡呀,我手機連接上了,但是電腦不顯示這個網(wǎng)絡?
老師你好,購買空調(diào),安裝、鉆墻這些,可以算入資產(chǎn)價值嗎
去年的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是沒拿到票還沒有入賬,現(xiàn)在拿到票了要怎么做分錄
老師你好 請問公司更換開票人,應該怎么操作?
有一家公司之前是0申報,客戶今天發(fā)來的進項發(fā)票是1月至7月的,我今天才給她家建賬,請問我是從7月開始做賬,這些票全都做在7月還是從一月開始做呢?
個體戶開設計服務費36萬,需交多少稅
沒有結賬也是看期末余額嗎?是這個數(shù)嗎
抱歉 我少打字了? 應該是看應付賬款借方期末余額 貸方余額是開了發(fā)票沒有付款 借方余額是付款了沒有收到發(fā)票
還有我暫估入庫是哪個數(shù)
暫估的時候 會計科目不一樣 借: 庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 要看應付賬款-暫估應付賬款這個科目
暫估的數(shù)是根據(jù)應付賬款期末余額借方的數(shù)嗎?
暫估的數(shù)是根據(jù)您收到的貨物金額啊? 暫估的數(shù)也是貸方的 然后這個貸方也是需要對方開具發(fā)票的 如果是先付款 借 預付賬款 應付賬款 貸 銀行存款 這樣的就看借方
還想請問下月底結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本時候都看那些科目,怎么得出這個數(shù)據(jù)
結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本時候看庫存商品就可以了 銷售數(shù)量*產(chǎn)品庫存單價