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收發(fā)票:借庫存商品 應交稅費 貸應付賬款 付款: 借應付賬款 貸銀行存款 未回發(fā)票是看應付賬款的貸方還是借貸相減的余額

2024-06-29 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-29 17:13

您好 未回發(fā)票上看應付賬款的期末余額

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快賬用戶7916 追問 2024-06-29 17:16

沒有結賬也是看期末余額嗎?是這個數(shù)嗎

沒有結賬也是看期末余額嗎?是這個數(shù)嗎
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齊紅老師 解答 2024-06-29 17:18

抱歉 我少打字了? 應該是看應付賬款借方期末余額 貸方余額是開了發(fā)票沒有付款 借方余額是付款了沒有收到發(fā)票

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快賬用戶7916 追問 2024-06-29 17:18

還有我暫估入庫是哪個數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-06-29 17:19

暫估的時候 會計科目不一樣 借: 庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 要看應付賬款-暫估應付賬款這個科目

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快賬用戶7916 追問 2024-06-29 17:21

暫估的數(shù)是根據(jù)應付賬款期末余額借方的數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-29 17:22

暫估的數(shù)是根據(jù)您收到的貨物金額啊? 暫估的數(shù)也是貸方的 然后這個貸方也是需要對方開具發(fā)票的 如果是先付款 借 預付賬款 應付賬款 貸 銀行存款 這樣的就看借方

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快賬用戶7916 追問 2024-06-29 17:26

還想請問下月底結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本時候都看那些科目,怎么得出這個數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-06-29 17:28

結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本時候看庫存商品就可以了 銷售數(shù)量*產(chǎn)品庫存單價

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您好 未回發(fā)票上看應付賬款的期末余額
2024-06-29
你好,收到發(fā)票同時付款的,做第一種分錄就是了?
2023-03-23
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
首先同一個客戶用一個往來,你第二個就不對,你同一個客戶都是用預付賬款就可以的,第二,你的庫存商品虛增。
2023-12-08
您好 采購物品, 借預付賬款, 貸銀行存款, 物品到庫, 借庫存商品, 貸預付賬款, 這樣做賬分錄對的
2020-12-30
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