你好 ;? ? 你按照 3%來(lái)申報(bào)報(bào)稅處理 ;? ??
酒店,小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1%稅率,前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3%稅率,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)?
小規(guī)模納稅人。酒店。上個(gè)月有2張發(fā)票1%稅率錯(cuò)開成3%稅率,外地游客不能作廢也不能沖紅。請(qǐng)問(wèn)老師本季度報(bào)稅怎么操作?
小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票,第2季度開票稅率為3%,第2季度沖紅了第1季度這張1%專票,在稅務(wù)局申報(bào)時(shí)工作人員說(shuō)本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做賬,我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來(lái)是要作廢的,忘記作廢了?,F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來(lái)想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人上季度開票超過(guò)了30萬(wàn),但是是因?yàn)槠渲杏幸粡埌l(fā)票開錯(cuò)沒做作廢導(dǎo)致的。本季度把那張錯(cuò)票紅沖后還能退稅嗎?
殘保金人頭數(shù)正好30人要交殘保金嗎
企業(yè)所得稅季報(bào)如何填寫季度營(yíng)業(yè)收入?本年累計(jì)減去本月嗎,謝謝老師
發(fā)票最高額度是多少?
合并報(bào)表中,內(nèi)部銷售的固定,無(wú)形的累計(jì)折舊和攤銷需要對(duì)凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整嗎?
老師,我上個(gè)月留抵了2082.52元,上個(gè)月沒做賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么弄啊
25年買來(lái)車,想季度預(yù)繳進(jìn)行一次性稅前扣除,填了201020,匯算清繳再填105080,豈不是重復(fù)一次性稅前扣除了
老師,我們付給別人三張電子承兌匯票,怎么做賬?
第二題,我怎么記得小規(guī)模的增值稅入成本?
現(xiàn)在的電子發(fā)票最高可以開多少額度?
給團(tuán)隊(duì)(具體單位)發(fā)放的參賽獎(jiǎng)金,收款單位如何開發(fā)票?稅收分類編碼是多少?
可是本來(lái)是3%減按1%稅率,那申報(bào)時(shí)侯,這兩張3%的和所有的1%的怎么來(lái)分開報(bào)呢?就是這個(gè)具體操作,我是不明白的
?你好 先按3%報(bào)。 不超過(guò)季度45萬(wàn) 不? ?
就是己經(jīng)超了45萬(wàn)了。
?那你就? ? ? ? ? 填寫在1-3欄里面? 去寫普票欄次去報(bào) 。下面 減征2%里面去減免2% 按1%計(jì)算繳納??
那這樣報(bào)出來(lái)的話,開票系統(tǒng)里面的稅額和報(bào)稅系統(tǒng)里面的稅額會(huì)不一樣,開票系統(tǒng)里面比報(bào)稅報(bào)的稅要多那兩張的2%。這樣稅務(wù)上不會(huì)找什么麻煩嗎?
?你好 ;? ? ? 不會(huì)的。? 你據(jù)實(shí)報(bào)就行了。? ??
還想私下請(qǐng)問(wèn)下老師。酒店生意?,F(xiàn)在的無(wú)票收入敢不敢不報(bào),或者有沒有什么方法少報(bào)或不報(bào)一些收入,不好意思,問(wèn)得有點(diǎn)敏感
?你好 ;? ? ?需要報(bào)哈 。 到時(shí) 你不報(bào) 會(huì)有偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)的??