同學(xué),你好 是普通發(fā)票嗎?

老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開(kāi)是稅率5的專票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒(méi)有1%我這個(gè)要填在哪里
酒店,小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)1%稅率,前臺(tái)上個(gè)月有2張票開(kāi)的3%稅率,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)?
小規(guī)模納稅人。酒店。上個(gè)月有2張發(fā)票1%稅率錯(cuò)開(kāi)成3%稅率,外地游客不能作廢也不能沖紅。請(qǐng)問(wèn)老師本季度報(bào)稅怎么操作?
酒店行業(yè),小規(guī)模納稅人,普通發(fā)票應(yīng)該開(kāi)免稅發(fā)票,但是前臺(tái)開(kāi)成3%稅率,也聯(lián)系不到客人!怎么辦,怎么處理?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


是的,普通發(fā)票。
同學(xué),你好 最好是收回來(lái),重開(kāi) 如果不行,可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
就是因?yàn)槭詹换貋?lái),外地游客的,所以問(wèn)報(bào)稅怎么報(bào)?
同學(xué),你好 可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
我不是問(wèn)怎么變成1%,是開(kāi)票系統(tǒng)的和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣啊
同學(xué),你好 你申報(bào)的數(shù)字,按照開(kāi)票軟件的數(shù)字填