同學(xué),你好 是普通發(fā)票嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開是稅率5的專票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒有1%我這個(gè)要填在哪里
酒店,小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1%稅率,前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3%稅率,請(qǐng)問下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)?
小規(guī)模納稅人。酒店。上個(gè)月有2張發(fā)票1%稅率錯(cuò)開成3%稅率,外地游客不能作廢也不能沖紅。請(qǐng)問老師本季度報(bào)稅怎么操作?
酒店行業(yè),小規(guī)模納稅人,普通發(fā)票應(yīng)該開免稅發(fā)票,但是前臺(tái)開成3%稅率,也聯(lián)系不到客人!怎么辦,怎么處理?
分紅有一部分走公賬 直接算固定底薪還是底薪加提成好一點(diǎn)?
老師上午好!一個(gè)建筑分公司,存在一筆所得稅24年的退稅,由于某種原因,現(xiàn)在要注銷如何辦理(銀行的賬戶已經(jīng)注銷)
請(qǐng)問老師,對(duì)方單位委托我們?cè)囍埔环N產(chǎn)品,簽訂了試制加工合同,那請(qǐng)問他我們給他開發(fā)票屬于技術(shù)服務(wù)么?
企業(yè)所得稅計(jì)算方法。資產(chǎn)負(fù)債表里邊未分配利潤超過一千萬了。對(duì)所得稅有影響嗎
客戶付了30%預(yù)付款,后來訂單取消了,我公司不退款,客戶要發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么開呢
山東會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名考試,在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào)名?謝謝你了
老師,我們買的樣品發(fā)給客戶,不收客戶錢,這樣做哪個(gè)科目呢
親 昨天30號(hào)下午收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貨給客戶發(fā)走了還在路上 還沒開銷項(xiàng) 收到的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不做賬 下個(gè)月再做賬行不行?這個(gè)月的賬昨天我已經(jīng)做完了 不想改了[捂臉]
老師,運(yùn)輸公司的購入遠(yuǎn)輸車,制作固定資產(chǎn)卡片時(shí),減值準(zhǔn)備科目選什么呀,之前的會(huì)計(jì)沒有做
老師你好,實(shí)收資本增加后,入帳了的,但是工商一直沒變更,有影響嗎,這個(gè)交稅要交什么稅呢
是的,普通發(fā)票。
同學(xué),你好 最好是收回來,重開 如果不行,可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
就是因?yàn)槭詹换貋?,外地游客的,所以問?bào)稅怎么報(bào)?
同學(xué),你好 可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
我不是問怎么變成1%,是開票系統(tǒng)的和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣啊
同學(xué),你好 你申報(bào)的數(shù)字,按照開票軟件的數(shù)字填