你好 這樣操作就可以?
老師,我5月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄做錯(cuò)了,這個(gè)月我把5月份的錯(cuò)誤分錄充公,然后直接再做一筆正確的分錄記賬就行嗎
老師,您好,以前月份做錯(cuò)了一筆分錄,我在本月需要糾正,不沖紅直接做一筆調(diào)整分錄可以嘛,直接把錯(cuò)誤的科目做一筆調(diào)整分錄
老師我8月份有張發(fā)票做錯(cuò)了,現(xiàn)在10月份我是不是直接做一個(gè)反方向分錄沖8月賬,然后再做條對(duì)的分錄,我的附近是不是把8月的發(fā)票再?gòu)?fù)印一張
老師,去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄錯(cuò)了,一月份我可以直接沖紅然后重新做正確的分錄嗎還是怎么做?
老師8月份分錄還有9月份分錄后來(lái)發(fā)票不對(duì)我就把分錄負(fù)數(shù)沖了這不是加上8月份分錄一正一負(fù)就抵了嗎Pad后然后我又做了第二筆分錄正確的這是通行費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)寫(xiě)后來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,最后一筆是余額表管理費(fèi)-交通費(fèi)借方有負(fù)數(shù),我我蒙了不知道咋做了,請(qǐng)教老師
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫(xiě)呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢(qián),然后總包拿著則個(gè)錢(qián)去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢(qián)要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢(qián)是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣(mài)了固定資產(chǎn)(貨車(chē)),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開(kāi)具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢(qián)退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?
老師,我更改完分錄之后,這個(gè)增值稅的賬頁(yè)我該怎么填呢,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅填在哪一行,轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)數(shù)字一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,我又該怎么填呢
按憑證抄到賬本上就行?
可是不知道該往哪里抄呢轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅寫(xiě)哪呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在手工賬本上是要專(zhuān)門(mén)開(kāi)一個(gè)科目帳頁(yè)。