必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報表
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
我的增值稅申報表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報表的30行31行沒填負數(shù),導致了期末未交稅款與賬上不一致,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報表還是直接在12月份的申報表里將負數(shù)加進去呢
老師,7月份的賬有錯,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個可不可以在11月份結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是必須在7月份去結(jié)轉(zhuǎn)呢,主要在7月份結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)報表到時候又要改動,要更改財務(wù)報表是不是必須去稅務(wù)局更正才行呢,季報已經(jīng)報送了
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有勞務(wù)費發(fā)票入賬錯誤,入到庫存商品,而且有月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在可以修改7-9月的憑證嗎?會涉及到報表跟申報稅務(wù)局的不一致,可以嗎?之前入賬的就不管了,沖銷掉
每期銀行余額和賬上余額都差 60.93,不知道從哪期開始賬上多了這筆錢,我想給他調(diào)到和銀行余額一致,怎么調(diào)分錄
充電樁的安裝費用開勞務(wù)服務(wù)費大類選啥
資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款為負數(shù),是不是不對?
老師,要知道一年的工資薪金,是看成本科目,還是應(yīng)付職工薪酬科目呢
老師,獎勵員工50元入什么科目核算
老師,請問一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報,1月份計提行不?沒有要求我這個月發(fā)放上個月工資次月申報,不用在12月計提工資,1月發(fā)放在1月份申報的吧。
老師,請問一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報,1月份計提行不?
信息科技公司對方單位開給的軟件服務(wù)費,計入啥科目
老師個人獨資企業(yè)季報個人經(jīng)營所得可不可以不預(yù)繳,等匯算清繳時一起,比如我第二季度收入100萬,成本10,利潤90,申報第二季度時我成本填高些,等年度申報個人經(jīng)營所得時再按實際的
個人獨資企業(yè),不能稅前扣除的費用做賬時已經(jīng)做了營業(yè)外支出,在報個稅-生產(chǎn)經(jīng)營所得稅報表時,是不是不用再納稅調(diào)增了?