對的 這個需要有發(fā)票才行
報銷單寫了金額多少,但沒有附上任何單據(jù),這就屬于白條入賬嗎
請問一下:例如我們公司員工點外賣可以報銷,我就做的福利費,但是只有支付憑證沒有發(fā)票,這種填了報銷單我也入賬了,因為是實際發(fā)生的,等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我就會納稅調(diào)增,請問這種屬于白條入賬嗎?因為我想的是真實發(fā)生的
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認收入啦,付款的時候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
老師您好,單位有個2020年的進項發(fā)票當(dāng)時已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣如何賬務(wù)處理呢?現(xiàn)在抵扣了增值稅附表2上顯示的成本金額也就是不含稅金額大于所得稅申報的營業(yè)成本金額,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,咨詢一下, 1、公司員工在CRM報銷,發(fā)票有上傳! 2、審批完,員工下載報銷單號及匯總金額交給出納安排付款?(有紙質(zhì)的,在發(fā)票寫上報銷單號,貼于當(dāng)次報銷單號上,交財務(wù)存檔;) 即報銷單據(jù)就不打印附件,然后在財務(wù)系統(tǒng)入賬,附件要在CRM系統(tǒng)上查看。(CRM系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)還沒未聯(lián)接起來),請問這樣操作可以嗎?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
沒發(fā)票也要補相關(guān)收據(jù)對嗎?
附上微信付款截圖呢?
對的 沒有發(fā)票不能稅前扣除的
附上微信付款截圖可以算不是白條嗎
有發(fā)票的才不是白條
收據(jù),跟支付截圖都不算嗎
嗯 這個是都不算的哦 都是白條