你好,是的,剩余的就是進(jìn)項(xiàng)留底以后抵扣
一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額金額較大,能不能只抵扣其中一部分,剩余的下個月再抵扣,我的需求就是想交增值稅稅,如果抵扣完就不能交增值稅了
如果我這個月的銷項(xiàng)還不如進(jìn)項(xiàng)大,那我就直接不交增值稅了,剩余進(jìn)項(xiàng)留抵對么?
假如我某個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)15銷項(xiàng)10,然后進(jìn)項(xiàng)這五萬就是留抵稅。然后這個月增值稅就是申報零, 然后現(xiàn)在就是說,如果有這種情況的,比如這五萬過了好幾個月仍然是留抵,那么這五萬,稅務(wù)局就給退回五萬元
您好老師,第一個月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,本月進(jìn)項(xiàng)稅多了就不用交銷項(xiàng)稅,而且還會有下月的留底進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣下月的銷項(xiàng)稅,如果這種情況,我該如何做賬?
1、首先,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的目的就是計算本月是不是要交稅以及交多少? 2、是否交稅,取決于進(jìn)項(xiàng)稅額多還是銷項(xiàng)稅額多(兩者只差就是要交或要產(chǎn)生的留底稅) 3、如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那肯定要交稅的, 4、如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么就不用交稅了,可能還產(chǎn)生留底稅 對結(jié)轉(zhuǎn)增值稅理解對嗎?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個問題一個答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個庫存,和財務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎