你好,代開的專票交的稅,分錄是 借:應交稅費—應交增值稅 應交稅費—城建稅 貸:銀行存款?
老師小規(guī)模納稅人到稅務局代開專用發(fā)票后又作廢,付稅的時候是老板自己付的,跟對賬單無進出,也沒有做賬,現(xiàn)在稅退到賬上,怎么做分錄呢?
老師,公司小規(guī)模的,在稅務局代開專用發(fā)票,自己也來了普票,專票的稅金當時代開時已經(jīng)扣稅了,稅務局代開了貨物和勞務,后面怎么申報呢,有視頻嗎
老師,我想問一下,稅局代開的專票,當時交了增值稅,怎么做分錄啊?然后后面自己開的發(fā)票,需要結轉,又該怎么做分錄呢?
請問:小規(guī)模納稅人,稅務局代開專票19萬,(只交了增值稅,附加稅要自己在電子稅務局申報),之后自己在稅控系統(tǒng)開了專票9萬,普票5萬。申報表要怎么填寫呢?
老師,我小規(guī)模在電子稅務局自己代開的專票交的稅怎么做分錄呢?最后一條
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費用-業(yè)務招待費93 貸:庫存商品80 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經(jīng)費嗎。稅種認定有認定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進項認證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關的費用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關聯(lián)業(yè)務報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉往來款,這算關聯(lián)業(yè)務嗎,用不用去報關聯(lián)年報
固定資產(chǎn)需要計入明細賬嗎