借銀行存款貸,工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師您好 我想問(wèn)一下2019年我沒(méi)有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒(méi)有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問(wèn)老師還沒(méi)付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)由于為辦理甲方收款,公司已經(jīng)開具發(fā)票,但是相關(guān)成本沒(méi)有結(jié)算,暫不能確認(rèn)收入和成本,我開發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)帳務(wù)處理不能計(jì)入營(yíng)業(yè)收入,暫掛哪個(gè)科目合適呢?
你好,我司是一個(gè)影視制作公司,我們公司沒(méi)有出資,公司合同簽訂時(shí)是說(shuō)收到一筆款,就要開具發(fā)票,但是稅務(wù)局又說(shuō)開具了發(fā)票就一定要確認(rèn)收入,可是我們這個(gè)只是預(yù)收款,如果開出發(fā)票成本子這塊要怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn),可以暫估嗎?可以的話用什么方法計(jì)算呢?應(yīng)該如何處理呢?
老師,早上好!我想問(wèn)一下,提供了服務(wù),但是客戶還沒(méi)有讓開票,等后期付服務(wù)費(fèi)給我公司的時(shí)候才讓開發(fā)票,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是人員工資,社保費(fèi),沒(méi)有開發(fā)票沒(méi)確認(rèn)收入,我發(fā)生的人工成本計(jì)提了工資和社保,我這個(gè)人工成本要計(jì)入到哪個(gè)科目比較合適,才不會(huì)導(dǎo)致成本倒掛?
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 確定
小規(guī)模納稅人,不超過(guò)季度30萬(wàn)的情況下,銷售貨物怎么做分錄?比如銷售貨物,開票,金額100.稅額1.價(jià)稅合計(jì)101,
老師,我們是商會(huì),民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度,審計(jì)因?yàn)橛袀€(gè)員工是退休的不能發(fā)放工資,之前2022年發(fā)放的工資是借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付工資-職工薪酬,借:應(yīng)付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,24年的時(shí)候收到員工退回的工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資(紅字),借:銀行存款,貸:應(yīng)付工資,審計(jì)說(shuō)這樣做錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)要怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
公司給股東借款一年收取2萬(wàn)元利息費(fèi)用,要交多少稅呢?怎么交呢?
老師,電子稅務(wù)局收到的文書,這個(gè)是要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)普通增值稅發(fā)票有使用期限嗎,24年的還能入賬嗎?
開發(fā)商把房子租出去了,怎么開具發(fā)票?
現(xiàn)金記賬憑證可以不按實(shí)際取款日期寫嗎
找加工商做的自行車前叉,付的模具費(fèi),這個(gè)模具不屬于公司所有,屬于新開模費(fèi)用,模具費(fèi)怎么入賬 2.6萬(wàn)
老師,房地產(chǎn)中介公司,經(jīng)營(yíng)范圍只有房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì),可以開具租賃費(fèi)的發(fā)票嗎?