你好 ,我們是一般納稅人,增值稅稅負(fù)控制在10%之內(nèi) ,應(yīng)該怎么樣算我的進(jìn)項(xiàng)? 10%=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/收入? 解這個(gè)方程就可以?
老師您好:請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人申報(bào)抵扣稅額時(shí)是怎樣控制稅負(fù)在2%左右呢?是不是在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)控制的,如果的留抵又是怎樣控制的?
老師,我們是一般納稅人,增值稅稅負(fù)控制在10%之內(nèi) ,應(yīng)該怎么樣算我的進(jìn)項(xiàng)啊?
打擾一下老師,我公司不含稅的銷售額4917987.41,交的增值稅稅負(fù)控制在10%,你給我算一下需要進(jìn)項(xiàng)多少?怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
打擾一下老師,我公司不含稅的銷售額4917987.41,交的增值稅稅負(fù)控制在10%,你給我算一下需要進(jìn)項(xiàng)多少?怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,老師,我想知道每個(gè)月去報(bào)一般納稅人增值稅之前,怎么樣去確定我要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才合適,怎么樣去控制稅負(fù)率,雖然我知道稅負(fù)率等于應(yīng)交增值稅除以不含稅銷售收入
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬(wàn),對(duì)方要求我們開47萬(wàn)的發(fā)票,這咋開了
請(qǐng)問(wèn)為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費(fèi),不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營(yíng)業(yè)外收入50嗎
所得稅的稅率是多少個(gè)等級(jí)???
你好 企業(yè)是? 基本稅率是? 25? 小微20 高薪15