你好,開票軟件維護(hù)費(fèi)開的增值稅普通發(fā)票不可以抵扣,稅控盤的才可以抵扣

老師有個問題想請教下,開票軟件服務(wù)費(fèi)開的電子普通發(fā)票可以抵扣嘛?另外如果可以抵扣我做的這個分錄正確嘛? 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:管理費(fèi)用 -280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
老師機(jī)票 如果是行程票單可以按9%的稅率來抵扣增值稅,如果機(jī)票開的是電子普通發(fā)票 名稱是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),這個不能抵增值稅哇?但是也是可以稅前扣除的?
老師機(jī)票 如果是行程票單可以按9%的稅率來抵扣增值稅,如果機(jī)票開的是電子普通發(fā)票 名稱是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),這個不能抵增值稅哇?但是也是可以稅前扣除的?
老師開票軟件維護(hù)費(fèi)開的增值稅普通發(fā)票可以抵扣嗎。開票之日起抵扣期限是怎樣的。如果可以抵扣的話。做個賬務(wù)處理寫個數(shù)字舉例子嗎
你好,我們單位購買汽車所開具的增值稅普通發(fā)票是不能抵扣呀,必須得是增值稅專用發(fā)票才可以抵扣呀,這是可以抵扣我們的進(jìn)項稅額嗎?怎么做賬務(wù)處理?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
我們就是稅控盤的。就是開的普通發(fā)票
稅控盤的可以抵扣的
專用發(fā)票才可以抵扣嗎
開的增值稅普通發(fā)票可以抵扣
我們有稅控盤,普票可以抵扣嗎
稅控盤維護(hù)費(fèi),普票可以抵扣
一個開的維護(hù)費(fèi)280還有一張開的平臺運(yùn)維費(fèi)400.都可以抵扣嗎抵扣期限是開票之日起1年嗎
.都可以抵扣,沒有期限?
這張票的抵扣賬務(wù)處理能告訴我嘛
買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
減免的時候填負(fù)數(shù)嗎,管理費(fèi)是正數(shù)
一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用??正數(shù) 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用??正數(shù)
是稅額的減免,還是票面金額全部減免
票面金額全部減免