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老師有個問題想請教下,開票軟件服務(wù)費開的電子普通發(fā)票可以抵扣嘛?另外如果可以抵扣我做的這個分錄正確嘛? 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:管理費用 -280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280

2020-08-28 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-28 16:54

同學你好 購入的分錄是對的 抵稅的分錄 借,管理費用,負數(shù)280 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 ,正數(shù)280

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快賬用戶6407 追問 2020-08-28 16:57

老師 那申報時280肯定不能在勾選平臺確認,我應(yīng)該怎么填報???謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-28 17:02

同學你好 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表

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同學你好 購入的分錄是對的 抵稅的分錄 借,管理費用,負數(shù)280 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 ,正數(shù)280
2020-08-28
第一個是小規(guī)模 第二個是一般納稅人的 小規(guī)模增值稅沒有三級科目
2020-09-11
你好,同學的分錄正確,只是最后一步貸 管理費用 280 最好計入借方負數(shù)。
2022-03-06
同學你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的
2022-05-14
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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