借 應(yīng)收賬款380 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 銀行存款 105 貸 應(yīng)收賬款105
老師,我是建筑施工企業(yè),收到打磚的給我們開回來的工程款發(fā)票,如何做分錄,具體明細(xì)科目是工程施工合同成本然后是什么?
老師,就是我們開的建筑工程項(xiàng)目票3800000,然后我們賬戶只收到票105萬的工程款,還有剩余款,這怎么做分錄,急,速回
老師,就是我們開的建筑工程項(xiàng)目票總額3360000,然后工程款是2382000,民工工資是1008000,我們賬戶收到工程款2382000,民工工資只收到195000,而且還付款了,還有剩余民工工資款,這怎么做分錄,急,速回
老師,我們是建筑公司,掛靠我們公司投標(biāo)的項(xiàng)目,聽說內(nèi)賬可以用預(yù)收款來做收到的工程款,分錄是借銀行存款,貸XX預(yù)收款,可是我們都是開出發(fā)票才收到工程款的,這樣也是用預(yù)收款嗎?當(dāng)我們付給掛靠的公司時(shí)分錄怎么做呢?
老師,我們是建筑公司別人用我們資質(zhì)我們收工程款,然后再扣除管理費(fèi)用,剩余錢轉(zhuǎn)給對方。工程款是我們開的發(fā)票這個(gè)帳怎么入
老師,投資款可以打承兌匯票嗎
三月開具的發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅沖再重開可以?
老師你好!上年度末固定資產(chǎn)折舊已完成,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了0.4元,這個(gè)需要調(diào)賬更正報(bào)表嗎?
啤酒生產(chǎn)企業(yè),飲料加工費(fèi)收入計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入
公司的車保險(xiǎn),上面車船稅在備注欄300元怎么入帳呀?老師 一共付2691元,發(fā)票是2391元, 借:管理費(fèi)用~汽車費(fèi)2391 稅金及附加300?(還是應(yīng)交車船稅?) 貸:銀行存款2691
人力資源公司靈活用工返稅政策有嗎?
公司個(gè)別領(lǐng)導(dǎo),報(bào)銷時(shí)無發(fā)票,客觀原因無發(fā)票或主管原因不收集發(fā)票,導(dǎo)致他頭上往來欠款幾十萬,這幾十萬確定無發(fā)票了,先白條入賬管理費(fèi)用?匯算時(shí)再調(diào)增?為了平往來賬
為什么NCF1是50?150萬,不是年初付20%?第二年年初付80%,那不就是第一年年末付了150*80%,原始投資額N CF0=150*20%
老師好,個(gè)體工商戶,給員工申報(bào)個(gè)稅是與公司一樣,在自然人電子稅務(wù)局終端嗎?2.還有其他通道嗎?謝謝
問,跨市了,清包工簡易征收的情況下,需要預(yù)繳增值稅嗎?清包工不是簡易征收的情況下,又需要預(yù)繳稅款么
老師我們有工程施工科目,沒有工程結(jié)算科目,而且那剩余的款不做分錄嘛
工程結(jié)算這個(gè)科目也是需要的。剩余的款項(xiàng)反映在應(yīng)收賬款里面。
那老師麻煩你給我分錄做全一點(diǎn),按照工程施工科目怎么做呢
這就是這兩張圖片
就是第一個(gè)回答的分錄