你好,你開(kāi)出去多少做多少收入就可以的,沒(méi)有開(kāi)出去的不需要做。
老師,我們收了客戶的代墊快遞費(fèi),但是快遞公司只開(kāi)發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在客戶要我們開(kāi)快遞費(fèi)發(fā)票給他們,我們應(yīng)該怎樣開(kāi)呢?
老師我們是百世快遞公司,每天總部給我們轉(zhuǎn)派送費(fèi)用到對(duì)公賬號(hào),分錄怎么做
老師我們是快遞公司,總部每天給對(duì)公轉(zhuǎn)派送費(fèi),我給他們開(kāi)完八月份的發(fā)票,發(fā)票正本該怎么處理呢
老師快遞公司給驛站發(fā)派送費(fèi)每月,他們有公司不給開(kāi)發(fā)票,我為了抵成本,可不可以直接報(bào)個(gè)稅工資。把他們當(dāng)成我們員工
老師我們快遞公司每天總部都給派費(fèi),發(fā)票是一個(gè)月給個(gè)總數(shù),我每天收到的派費(fèi)分錄咋寫(xiě)啊
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師我給開(kāi)的是我們系統(tǒng)里的數(shù),那來(lái)回對(duì)公她給我轉(zhuǎn)的怎么辦呢
你好,你開(kāi)出去的和對(duì)方給你轉(zhuǎn)給你的不一致嗎金額?
是多了還是少了的?
對(duì),她這個(gè)快遞行業(yè)比較煩人,就是每天她給轉(zhuǎn)對(duì)公派送費(fèi),然后他讓我開(kāi)的數(shù)是系統(tǒng)里的數(shù),跟我對(duì)公收入對(duì)不上,,比對(duì)公數(shù)多
差額你可以放到預(yù)收賬款里面的。
他讓我開(kāi)的就是系統(tǒng)里的收入,對(duì)公收入沒(méi)讓我開(kāi)也
你好,現(xiàn)在的問(wèn)題你們是多收了錢(qián)嗎?
系統(tǒng)里多,對(duì)公少
差額放到應(yīng)收賬款里面。
借銀行 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。