按照第二種情況操作好些
我們是建筑勞務(wù)公司,湯某某接的項(xiàng)目在我們單位掛靠,然后我們單位跟開發(fā)商簽合同開發(fā)票,比如這個(gè)項(xiàng)目80萬,我們收到開發(fā)商打來80萬,我們跟開發(fā)商開發(fā)票80萬,然后這80萬我們扣除掛靠費(fèi)2萬等等,剩余78萬,我們需要轉(zhuǎn)給湯某某,就是這么一個(gè)過程,這樣整個(gè)分錄怎么寫?
問一下我們掛靠一個(gè)單位做了個(gè)500萬的工程,他幫我們開了發(fā)票給甲方,我們提供了進(jìn)項(xiàng)500萬,是不是還要提供成本票
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費(fèi),開票稅金(我們有提供進(jìn)項(xiàng)票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請問我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?
你好,別的單位要掛靠我們單位接項(xiàng)目,第一種情況:我們開票給總項(xiàng)目2000萬,掛靠方給我們單位開2000萬的發(fā)票,我們單位再開票給掛靠方收取管理費(fèi);第二種情況:我們開票給總項(xiàng)目2000萬,掛靠方給我們單位開1900萬的票,通過差價(jià)賺管理費(fèi);請問是哪一種情況?
被掛靠單位給甲方已開票14550000元(含9%稅),我公司(掛靠方)在項(xiàng)目的所在地已預(yù)交2%的增值稅,10%的附加稅以及千分之二的所得稅,截止到目前被掛靠單位已扣管理費(fèi)145500元(管理費(fèi)已扣夠),所得稅10萬元。目前我司已給掛靠公司提供成本票:專票11436680.57元(不含稅)+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎?被掛靠方認(rèn)為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對不對,這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了