你好,需要的借銷(xiāo)售費(fèi)用貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)。

老師您好,我公司購(gòu)買(mǎi)了禮品搞活動(dòng)贈(zèng)送客戶(hù),要視同銷(xiāo)售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷(xiāo)售的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)稅是按照1%計(jì)算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買(mǎi)禮品贈(zèng)送給客戶(hù),會(huì)計(jì)上做視同銷(xiāo)售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)了,銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅,這樣的話(huà)稅務(wù)上銷(xiāo)售額與會(huì)計(jì)上銷(xiāo)售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師,您好,我們公司買(mǎi)回來(lái)一批增值稅專(zhuān)票的禮品,專(zhuān)門(mén)拿來(lái)做活動(dòng)的策劃用,請(qǐng)問(wèn)做活動(dòng)出庫(kù)這批禮品時(shí),是不是要視同銷(xiāo)售做賬務(wù)處理,因?yàn)閷?duì)方只要活動(dòng)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,不要禮品發(fā)票。
老師,您好,我公司618搞活動(dòng),客戶(hù)抽獎(jiǎng)的獎(jiǎng)品我們做視同銷(xiāo)售處理后,計(jì)提的銷(xiāo)項(xiàng)稅做為無(wú)票收入申報(bào),那這個(gè)收入怎么做賬務(wù)處理?
老師,我司是生產(chǎn)門(mén)窗的,公司為了獎(jiǎng)勵(lì)客戶(hù)前期下單到我司定制門(mén)窗,后期以轉(zhuǎn)款方式給客戶(hù)作為獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)賬務(wù)處理咋做,要沖減收入還是可以做銷(xiāo)售費(fèi)用?
老師我們是貨運(yùn)代理公司,上游車(chē)隊(duì)開(kāi)過(guò)來(lái)的票是9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)出去,如果其中有些費(fèi)用,稅法上是允許開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的,但車(chē)隊(duì)統(tǒng)一是以運(yùn)輸費(fèi)形式開(kāi)給我們,全部9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也必須開(kāi)9個(gè)點(diǎn)?
來(lái)事,A合伙人投資100萬(wàn),B合伙人投資100萬(wàn),C合伙人投資100萬(wàn),D合伙人投資100萬(wàn)。合伙成立一個(gè)合伙公司。這個(gè)合伙公司用400萬(wàn)投資E股份有限公司,由于A(yíng)合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬(wàn)。然后A再?gòu)暮匣锲髽I(yè)撤資。這寫(xiě)操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問(wèn)一下,我們這個(gè)月11.1號(hào)開(kāi)始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒(méi)付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開(kāi)專(zhuān)票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實(shí)際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來(lái)領(lǐng)嗎?如是實(shí)際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請(qǐng)樸老師幫忙解答
怎么查符合簡(jiǎn)易征收的小規(guī)模納稅人差的進(jìn)項(xiàng)
老師,您好!以前注冊(cè)認(rèn)繳制的公司,最遲注冊(cè)資本要在什么時(shí)候完成減資或者出資呀?
深圳市樂(lè)瑞達(dá)科技有限公司 還需要再委托一下報(bào)關(guān)行信息:離境口岸 380101 寧波北侖港港區(qū) 出境關(guān)別 3104 北侖海關(guān) 33189800E6 義烏市欣揚(yáng)報(bào)關(guān)代理有限公司 請(qǐng)問(wèn)這種北倉(cāng)海區(qū)委托報(bào)關(guān)的是不是不能直接委托
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬費(fèi)用及成本是含稅的還是不含稅,如原材料采購(gòu)1130,其中稅費(fèi)130元,內(nèi)賬是按1130入還是按1000元


納稅申報(bào)表中的未開(kāi)票收入欄就不用管了嗎 ,之前的分錄都是借銀行存款貸主營(yíng)收入的
是的,不用管啦,你這樣沒(méi)有體現(xiàn)你的應(yīng)交稅費(fèi)。
視同銷(xiāo)售的就要按您說(shuō)的第一個(gè)分錄嗎?但是那樣的話(huà),收入就對(duì)不上啦,報(bào)表里有,賬上沒(méi)有無(wú)票收入 不能按無(wú)票收入入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
影響你企業(yè)利潤(rùn)表和增值稅銷(xiāo)售額不一致。
對(duì)對(duì),那這個(gè)只能是這樣嗎?
對(duì)的是的,你想要一致的情況下,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,
好的,明白了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。