你好,需要的借銷(xiāo)售費(fèi)用貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)。
老師我們公司品鑒茶視同銷(xiāo)售分錄 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 公司審計(jì)叫我們這樣做 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 按公司審計(jì)說(shuō)的這樣做,稅務(wù)申報(bào)的銷(xiāo)售額不是和賬面收入不一致嗎。還有庫(kù)存商品購(gòu)進(jìn)稅率都不是統(tǒng)一的呀。我們這品鑒要怎么處理
老師您好,我公司購(gòu)買(mǎi)了禮品搞活動(dòng)贈(zèng)送客戶(hù),要視同銷(xiāo)售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷(xiāo)售的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)稅是按照1%計(jì)算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買(mǎi)禮品贈(zèng)送給客戶(hù),會(huì)計(jì)上做視同銷(xiāo)售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)了,銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷(xiāo)售額與會(huì)計(jì)上銷(xiāo)售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師,您好,我們公司買(mǎi)回來(lái)一批增值稅專(zhuān)票的禮品,專(zhuān)門(mén)拿來(lái)做活動(dòng)的策劃用,請(qǐng)問(wèn)做活動(dòng)出庫(kù)這批禮品時(shí),是不是要視同銷(xiāo)售做賬務(wù)處理,因?yàn)閷?duì)方只要活動(dòng)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,不要禮品發(fā)票。
老師,您好,我公司618搞活動(dòng),客戶(hù)抽獎(jiǎng)的獎(jiǎng)品我們做視同銷(xiāo)售處理后,計(jì)提的銷(xiāo)項(xiàng)稅做為無(wú)票收入申報(bào),那這個(gè)收入怎么做賬務(wù)處理?
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,你好,問(wèn)一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開(kāi)怎么寫(xiě)?人家說(shuō)了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來(lái)賬面,相同。原來(lái)賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開(kāi)寫(xiě)分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:股東是以實(shí)物為注冊(cè)資金,那么實(shí)物購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候需要開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開(kāi)的,那這樣我要怎么開(kāi)出口發(fā)票?
納稅申報(bào)表中的未開(kāi)票收入欄就不用管了嗎 ,之前的分錄都是借銀行存款貸主營(yíng)收入的
是的,不用管啦,你這樣沒(méi)有體現(xiàn)你的應(yīng)交稅費(fèi)。
視同銷(xiāo)售的就要按您說(shuō)的第一個(gè)分錄嗎?但是那樣的話,收入就對(duì)不上啦,報(bào)表里有,賬上沒(méi)有無(wú)票收入 不能按無(wú)票收入入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
影響你企業(yè)利潤(rùn)表和增值稅銷(xiāo)售額不一致。
對(duì)對(duì),那這個(gè)只能是這樣嗎?
對(duì)的是的,你想要一致的情況下,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,
好的,明白了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。