開發(fā)票的時(shí)候怎么開 不含獎(jiǎng)勵(lì)款沖收入
老師你好。我這邊是大陸一個(gè)小型創(chuàng)業(yè)公司,目前在幫一位香港客戶做商城小程序賣東西給內(nèi)地客戶。 客戶因?yàn)樵谙愀?,涉及到支付問題客戶想讓內(nèi)地用戶支付給我們,由我們來幫忙代收,然后再將賬轉(zhuǎn)給他們,這里面有幾個(gè)問題: 1、我們?nèi)绻龃?,需不需要什么資質(zhì),還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對公轉(zhuǎn)賬是相對合規(guī)的 3、這其中會(huì)涉及到哪些稅? 麻煩
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險(xiǎn)費(fèi)、上牌費(fèi))購車款,我們按20萬開了銷項(xiàng)發(fā)票,然后又將保險(xiǎn)費(fèi)1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司(因?yàn)楸kU(xiǎn)要實(shí)名制),然后保險(xiǎn)公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費(fèi)也是需要轉(zhuǎn)給個(gè)人去代辦牌的,因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用
請問老師,我們單位是房產(chǎn)銷售代理公司,為了促銷會(huì)定期給客戶贈(zèng)送電影票,名酒,或者踏春旅游的門票等等,請問這些是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額扣?還是可以作為銷售費(fèi)用/營銷費(fèi)全額扣除。
這個(gè)賬務(wù)我還是沒有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實(shí)際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎(jiǎng)勵(lì)抵扣客戶貨款3600這筆費(fèi)用廠家后期用貨物報(bào)回)。 2.本訂單有滾動(dòng)保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動(dòng)使用,3.(本單有掃碼入庫獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費(fèi)用后期廠家用貨物報(bào)回)。 4.本單有經(jīng)營費(fèi)用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān)。 問題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實(shí)質(zhì)上沒有收到,(這部分由供應(yīng)商后期用貨物報(bào)回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報(bào)回的掃碼入庫獎(jiǎng)勵(lì)用貨物報(bào)回又該怎么做呢? 好暈。
某高檔保健品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)用主要原材料有野山參、蟲草等名貴中藥材。該年企業(yè)經(jīng)營效益較好,為獎(jiǎng)勵(lì)員工,公司決定以庫存的野山參作為福利發(fā)放給職工。另外,春節(jié)期間公司銷售部門以蟲草作為禮品饋贈(zèng)給重要客戶,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示,通知財(cái)務(wù)小王將以上耗用的材料全部計(jì)入當(dāng)月生產(chǎn)成本,并安排由生產(chǎn)部門開具領(lǐng)料單完成材料出庫手續(xù)。此做法存在偷稅漏稅的行為,那正確的做賬是應(yīng)當(dāng)怎么計(jì)入呢
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
不開票,都是個(gè)人的,且內(nèi)賬
你好沖收入就可以了
下單成功,不一定當(dāng)月就排到對方的訂單,而且不知道是啥品牌,可以在主營業(yè)務(wù)收入下單獨(dú)設(shè)一個(gè)明細(xì)科目專做這類的嗎
下單成功,你們沒給對方提供貨物服務(wù)的,不要做收入。
我們是內(nèi)賬,直接簡單點(diǎn)做銷售費(fèi)用處理可以嗎
可以的,可以這么做的。