借:應(yīng)收賬款14509 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師, 銷(xiāo)售合同14500.法人個(gè)人微信收到貨款5800,其余是公賬收到貨款。全額給客戶開(kāi)發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款用來(lái)支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么入賬呢
老師, 銷(xiāo)售合同14500.法人個(gè)人微信收到的貨款,全額給客戶開(kāi)發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款部分用來(lái)支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么入賬呢
老師, 銷(xiāo)售合同14500.法人個(gè)人微信收到的貨款,全額給客戶開(kāi)發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款部分用來(lái)支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么完整做賬呢
老師, 銷(xiāo)售合同14500.法人個(gè)人微信收到貨款,全額給客戶開(kāi)發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款用來(lái)支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么完整做賬呢? 謝謝!
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒(méi)有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
借:應(yīng)收賬款14500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬350 借:銷(xiāo)售費(fèi)用600 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7010 貸:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用350 貸:應(yīng)付職工薪酬350
這個(gè)是臨時(shí)找的兼職人員幫看管學(xué)生的哦! 然后600塊錢(qián)是支付的宣傳材料制作費(fèi) 問(wèn)題是14500扣除掉以上成本還剩下的怎么入賬呢
這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品吧
兼職人員也是需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
宣傳費(fèi)用計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
不需要入賬,收入減去成本就可以了
感覺(jué)你一點(diǎn)都不專(zhuān)業(yè)
您好,那您希望怎么專(zhuān)業(yè)呢?
14500做賬,扣除了上訴的成本,不需要做賬,會(huì)月底會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成報(bào)表,會(huì)出現(xiàn)凈利潤(rùn)
老師這個(gè)太籠統(tǒng),不詳細(xì)也沒(méi)說(shuō)清楚 我們自然是不懂才找老師解決的, 我們又不是生產(chǎn)廠家 請(qǐng)的人也是臨時(shí)工而已 還有我這些都沒(méi)有發(fā)票 都是法人微信支付的 ,寫(xiě)了報(bào)銷(xiāo)單的,這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)這些你也沒(méi)說(shuō)明
成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用