久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師, 銷(xiāo)售合同14500.法人個(gè)人微信收到的貨款,全額給客戶開(kāi)發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款部分用來(lái)支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么入賬呢

2021-09-06 23:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-06 23:26

借:應(yīng)收賬款14509 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-06 23:26

借:應(yīng)收賬款14500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-06 23:27

借:應(yīng)付職工薪酬350 借:銷(xiāo)售費(fèi)用600 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7010 貸:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用350 貸:應(yīng)付職工薪酬350

頭像
快賬用戶5271 追問(wèn) 2021-09-06 23:54

這個(gè)是臨時(shí)找的兼職人員幫看管學(xué)生的哦! 然后600塊錢(qián)是支付的宣傳材料制作費(fèi) 問(wèn)題是14500扣除掉以上成本還剩下的怎么入賬呢

頭像
快賬用戶5271 追問(wèn) 2021-09-06 23:55

這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-06 23:59

兼職人員也是需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-06 23:59

宣傳費(fèi)用計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-06 23:59

不需要入賬,收入減去成本就可以了

頭像
快賬用戶5271 追問(wèn) 2021-09-07 00:13

感覺(jué)你一點(diǎn)都不專(zhuān)業(yè)

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 00:16

您好,那您希望怎么專(zhuān)業(yè)呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 00:17

14500做賬,扣除了上訴的成本,不需要做賬,會(huì)月底會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成報(bào)表,會(huì)出現(xiàn)凈利潤(rùn)

頭像
快賬用戶5271 追問(wèn) 2021-09-07 13:48

老師這個(gè)太籠統(tǒng),不詳細(xì)也沒(méi)說(shuō)清楚 我們自然是不懂才找老師解決的, 我們又不是生產(chǎn)廠家 請(qǐng)的人也是臨時(shí)工而已 還有我這些都沒(méi)有發(fā)票 都是法人微信支付的 ,寫(xiě)了報(bào)銷(xiāo)單的,這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)這些你也沒(méi)說(shuō)明

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 14:51

成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
借:應(yīng)收賬款14509 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-09-06
你好 ; 借應(yīng)收賬款 -某客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 代收貨款 :借 其他應(yīng)收款-法人貸應(yīng)收賬款-某客戶 ; 支付的 工資 資料費(fèi)等 ;借 應(yīng)付職工薪酬 -工資 管理費(fèi)用-資料費(fèi) 原材料等 貸其他應(yīng)收款- 法人
2021-09-07
同學(xué),你好,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收,應(yīng)交稅費(fèi) 然后法人拿走的錢(qián)做了其他的 付工資時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-法人 付費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-法人 沖賬時(shí),借其他應(yīng)付款-法人,貸應(yīng)收賬款。
2021-09-06
同學(xué)你好 這個(gè)做收入就行了 借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)付職工薪酬350 貸其他應(yīng)收款350 借銷(xiāo)售費(fèi)用600 貸其他應(yīng)收款600 材料費(fèi)是產(chǎn)成品的嗎
2021-09-07
你好 法人個(gè)人**收款: 借:庫(kù)存現(xiàn)金14500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 14356.44 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅143.56 支付兼職人員工資 借:管理費(fèi)用-工資 350 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 350 支付宣傳資料制作和設(shè)計(jì)費(fèi) 600購(gòu)買(mǎi)材料費(fèi) 費(fèi)用共 7010 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -設(shè)計(jì)費(fèi)600 -材料費(fèi)7010 貸:庫(kù)存現(xiàn)金7610
2021-09-07
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門(mén)問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×