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老師, 銷售合同14500.法人個人微信收到的貨款,全額給客戶開發(fā)票了。 然后法人個人微信收到的款部分用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計費 600 材料費 (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么完整做賬呢

2021-09-07 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-07 15:04

你好 ; 借應(yīng)收賬款 -某客戶貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 代收貨款 :借 其他應(yīng)收款-法人貸應(yīng)收賬款-某客戶 ; 支付的 工資 資料費等 ;借 應(yīng)付職工薪酬 -工資 管理費用-資料費 原材料等 貸其他應(yīng)收款- 法人

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快賬用戶9473 追問 2021-09-07 17:26

老師 可以寫上數(shù)字嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 17:33

?你好 ;? ??借應(yīng)收賬款 -某客戶14500.??貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 代收貨款 :借 其他應(yīng)收款-法人14500貸應(yīng)收賬款-某客戶14500 ; 支付的 工資 資料費等 ;借 應(yīng)付職工薪酬 -工資?350 管理費用-資料費?600 原材料等?7010?? 貸其他應(yīng)收款- 法人

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快賬用戶9473 追問 2021-09-07 18:03

最后的其他應(yīng)收款是多少呢

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快賬用戶9473 追問 2021-09-07 18:06

我就想知道14500收款 扣掉那些七七八八支出剩余的怎么做賬 還有材料成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-09-07 18:12

?你好 ; 其他應(yīng)收款? 是? 按你? 三筆加起來的金額寫。 差額部分讓老板轉(zhuǎn)給你 公戶去? ?

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快賬用戶9473 追問 2021-09-07 18:13

所以咋入賬呀?轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-09-07 18:20

你好 ;? ? ? ? 到時給你現(xiàn)金 就做? 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款??

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快賬用戶9473 追問 2021-09-07 22:08

那成本結(jié)轉(zhuǎn) 是?我一般都是寫報銷單 做庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-09-08 08:58

你好; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ‘ ’ 這個庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)不需要寫報銷單的 ; 你其他的費用 材料費 和資料費費需要寫報銷單?

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