你好 借:主營業(yè)務成本 增值稅 貸:其他應付款---法人
請問老師,我們是一家建筑勞務公司,純提供人工的,2020年有一個項目已經(jīng)結(jié)束了,但是甲方只給結(jié)算了一小部分工程款,這一部分我們開具了發(fā)票,剩下的我要怎么做賬呢,工人成本我都做到勞務成本里了,怎么往主營業(yè)務成本里轉(zhuǎn)呢,按什么比例
老師, 培訓費做了勞務成本里面,收到了發(fā)票,但是是法人私賬支付的,請問怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師, 供應商提供培訓 并開出來了發(fā)票,我是法人微信支付的貨款,也寫了報銷單,結(jié)轉(zhuǎn)做了勞務成本里面可以嗎
老師,關于確定收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有三種情況,請老師幫忙確認。 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷,但是當月確認了收入,是當月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入和報銷,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當月還是次月呢?
老師,請教您以下問題,結(jié)轉(zhuǎn)成本應該什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)呢? 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當月還是次月
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
借應付賬款 貸 銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借主營業(yè)務成本 貸勞務成本可以嗎
你好 借:主營業(yè)務成本 增值稅 貸:其他應付款---法 請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好 借:利潤分配---未分配利潤 貸:主營業(yè)務成本
我可以做到管理費用里面嗎?對方開了發(fā)票 我也寫了報銷單
你好,可以的,但是你這個就不是成本 ,而是費用了
但是我平時像這類不涉及實物的成本,結(jié)轉(zhuǎn)時我都是借主營業(yè)務成本 貸勞務成本的可以嗎
你好,可以的,這個直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是可以的