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老師, 供應(yīng)商提供培訓(xùn) 并開出來了發(fā)票,我是法人微信支付的貨款,也寫了報銷單,結(jié)轉(zhuǎn)做了勞務(wù)成本里面可以嗎

2021-09-06 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 21:17

同學(xué),你好 法人微信支付時貸方做其他應(yīng)付款,法人報銷后沖銷其他應(yīng)付款

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快賬用戶1916 追問 2021-09-06 21:18

具體分錄咋做呀老師

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齊紅老師 解答 2021-09-06 21:18

借成本或費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 報銷后 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶1916 追問 2021-09-06 21:20

那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

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齊紅老師 解答 2021-09-06 21:21

借成本或費(fèi)用,根據(jù)你們單位的性質(zhì)計入相關(guān)科目

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快賬用戶1916 追問 2021-09-06 21:22

借 勞務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 21:27

你這樣處理是可以的,同學(xué)

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快賬用戶1916 追問 2021-09-06 22:08

老師,7月份收到的發(fā)票 現(xiàn)在才做賬可以嗎,應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-09-06 22:09

7月收到發(fā)票現(xiàn)在補(bǔ)做是可以的,同學(xué),按你發(fā)的分錄做就可以了

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快賬用戶1916 追問 2021-09-06 22:43

咋做呀老師

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齊紅老師 解答 2021-09-06 22:44

按你前面自己的寫的分錄處理,同學(xué)

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同學(xué),你好 法人微信支付時貸方做其他應(yīng)付款,法人報銷后沖銷其他應(yīng)付款
2021-09-06
你好,同學(xué)可以的,你可以直接寄到,寄到主營業(yè)務(wù)成本里。
2022-04-13
您好 請問前面收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-12-02
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
你好,是用費(fèi)用報銷單
2020-10-15
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