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老師,請(qǐng)問(wèn)下做內(nèi)賬的,因?yàn)闆](méi)有計(jì)提過(guò)增值稅,那我每個(gè)月扣除增值稅的時(shí)候應(yīng)計(jì)什么科目了?我借未交增值稅,貸銀行存款,可是后面結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,這一筆開(kāi)支沒(méi)有進(jìn)成本里

2021-09-06 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 16:09

同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用就可以了

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快賬用戶(hù)2224 追問(wèn) 2021-09-06 16:10

那我可以在稅金及附加或者管理費(fèi)中加一二級(jí)明細(xì) 應(yīng)交增值稅就行了不?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 16:21

同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以

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快賬用戶(hù)2224 追問(wèn) 2021-09-06 16:28

我直接在損益類(lèi)加了個(gè)一級(jí)科目 應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-09-06 16:35

內(nèi)賬沒(méi)必要加這個(gè)科目的

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同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用就可以了
2021-09-06
你好,需要先把銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再做繳納稅款分錄才是的?
2020-11-11
您好 請(qǐng)問(wèn)是每個(gè)月月末有余額么
2020-12-20
你好,是收的錢(qián)全額進(jìn)了收入,付的全額進(jìn)了成本,繳納的增值稅做借:未交增值稅 貸:銀行存款?
2024-01-07
你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2024-03-27
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