同學你好 計入費用就可以了
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應交稅金-應交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應該再做一個分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師我在當月計提增值稅時候,做的分錄是借:應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,次月繳納時候是,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時候這個轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應該是平了嗎,請老師詳細指導
老師,請問下做內(nèi)賬的,因為沒有計提過增值稅,那我每個月扣除增值稅的時候應計什么科目了?我借未交增值稅,貸銀行存款,可是后面結轉(zhuǎn)損益的時候,這一筆開支沒有進成本里
請問一下,因為做內(nèi)賬銷售憑證沒有做銷項稅額,成本也沒做進項稅額,只做繳納的增值稅。 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 請問這樣累計到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額用哪個科目核銷?
老師,我們一般計提當月要交的增值稅分錄時,會有 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 然后在下月結賬后有 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 目前未存在多交增值稅,但這樣子做的話,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就一直掛有余額,且累計越大,是哪一筆分錄遺漏了嗎
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分攤到鋼材里面嗎,運輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務本身沒有問題,目前進項稅額已轉(zhuǎn)出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務,收到的主營業(yè)務收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
那我可以在稅金及附加或者管理費中加一二級明細 應交增值稅就行了不?
同學你好 對的 這樣就可以
我直接在損益類加了個一級科目 應交增值稅
內(nèi)賬沒必要加這個科目的