同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用就可以了
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人白條收入,本月也沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng),我做賬的時(shí)候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 然后支付的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師我在當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí)候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納時(shí)候是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)
老師,請(qǐng)問(wèn)下做內(nèi)賬的,因?yàn)闆](méi)有計(jì)提過(guò)增值稅,那我每個(gè)月扣除增值稅的時(shí)候應(yīng)計(jì)什么科目了?我借未交增值稅,貸銀行存款,可是后面結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,這一筆開(kāi)支沒(méi)有進(jìn)成本里
老師,我在前幾個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄中錯(cuò)誤記錄,借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款中,未做借:應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減,然后交稅的時(shí)候又直接寫(xiě)了借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅,貸:應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減,然后庫(kù)存商品已售完,成本也已結(jié)算,加計(jì)抵減科目有余額了,我要怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)一下,因?yàn)樽鰞?nèi)賬銷(xiāo)售憑證沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅額,成本也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額,只做繳納的增值稅。 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣累計(jì)到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額用哪個(gè)科目核銷(xiāo)?
個(gè)體戶(hù)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
銷(xiāo)售出去又退貨的整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄怎么做
這兩張進(jìn)項(xiàng)票為什么顯示弄常呀,弄常的票可以正常抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:公司采購(gòu)材料的時(shí)候,現(xiàn)金28000賬期30天就29847,貸款利率在年化3.8%左右,哪個(gè)劃算呀?怎么計(jì)算呢?
請(qǐng)問(wèn)技術(shù)服務(wù)公司需要客戶(hù)確認(rèn)后才能開(kāi)票收錢(qián),但客戶(hù)次月月底后才確認(rèn)收入金額。報(bào)當(dāng)月增值稅的時(shí)候不確定收款金額,沒(méi)有報(bào)未開(kāi)票收入,應(yīng)該怎么處理呢
五金店銷(xiāo)售貨品半年后一次結(jié)算,發(fā)票可以開(kāi)一批五金材料嗎?還是必須開(kāi)明細(xì)內(nèi)容?
一般納稅人:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是一樣的嗎?就是我開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅,也和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
你好老師!沒(méi)有實(shí)繳出資額的股東想退出 股權(quán)轉(zhuǎn)讓好還是直接撤資 就是不想有經(jīng)濟(jì)交易 公司一直處于虧損
現(xiàn)在發(fā)工資,從工資里代扣代繳員工宿舍的水電費(fèi),付一個(gè)付款憑證盒電費(fèi)明細(xì)。其他的剩余工資銀行轉(zhuǎn)賬,有銀行流水,其他還需要什么憑證嗎
請(qǐng)問(wèn)一下: 客戶(hù)給我們付款,賬號(hào)是對(duì)的,戶(hù)名錯(cuò)了,但是客戶(hù)那邊付款成功了,一直沒(méi)有退回,我們這邊也沒(méi)有收到款,看了雙方流水,對(duì)方付款了,我卻沒(méi)有收到,問(wèn)了我這邊收款銀行,說(shuō)是沒(méi)有掛賬的,那我怎么處理啊,錢(qián)去哪里了
那我可以在稅金及附加或者管理費(fèi)中加一二級(jí)明細(xì) 應(yīng)交增值稅就行了不?
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
我直接在損益類(lèi)加了個(gè)一級(jí)科目 應(yīng)交增值稅
內(nèi)賬沒(méi)必要加這個(gè)科目的