借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費, 收到錢 借銀行存款,其他應收款個人貸應收賬款。

老師,晚上好! 一個合同的款項,老板個人微信收到了一半 ,另外一半是公賬收款的,請問怎么入賬呢?按合同開出發(fā)票的
老師,個人微信收到貨款一半,公賬收到貨款一半是怎么入賬呢?確認收入和收到貨款分別是
公司貨已經(jīng)出貨給客戶的,但是錢還沒收回來,已收到全部貨款才算入收入,這是對的嗎?如果收到貨款只收到一半,應該怎么做會計分錄?
內(nèi)賬的話是發(fā)出貨去確認收入,還是收到款確認收入呢
老師建筑公司收到一半工程款時要確認收入嗎,如果確認一半的收入那未收的部分怎么處理。還是先借銀行存款貸應收賬款,然后等全部款項收到之后全部確認收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝老師
老師好,資本化工資和費用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
這個其他應收款不太明白,收到的這個款還需要再進行賬務處理嗎?要不要轉(zhuǎn)到公賬或者存入庫存現(xiàn)金呢
因為是個人收的,需要個人還錢回來,銀行現(xiàn)金都可以。
但是這個錢拿去買產(chǎn)品了
借庫存商品貸,其他應收款在充了就是了。
直接做一起嗎?比如一下具體怎么入賬 比如我銷售合同15000.個人微信收款5800.(用來買材料 付兼職工資等支出7000都是微信支付 沒有發(fā)票)5800之外都是公賬收款了。開出發(fā)票15000
借應收賬款1.5貸,主營業(yè)務收入、應交稅費。
借銀行存款、其他應收款,5800貸應收賬款1.5萬
買材料的,借原材料貸其他應收款。
那您剛才說是借庫存商品呢?老師是應該借庫存商品還是原材料呢? 另外您剛才說充回去,我收到才5800,實際花了7000呀,七七八八加起來
這個需要看一下你買來直接銷售出去,還是需要自己加工生產(chǎn)。
實際發(fā)花了7000,那你貸其他應收款7000不就可以啦。
其他應收款在貸方余額,表示你單位欠人家的,你單位在還錢給人家。
我們是直接賣出去了的。 那剩下2000咋入賬
你好,其他應收款借方是5800 貸方7000。
老師,麻煩列一下全部整體的可以嗎?我有點糊涂了,稍后給您好評,謝謝您
借應收賬款1.5貸主營業(yè)務收入應交稅費。 要錢借銀行存款,其他應收款5800貸應收賬款1.5
這個分錄能看懂嗎。
能,就是5800微信收款,再花7000買材料那些東西怎么銜接呢? 我的產(chǎn)品是成品不需要加工
借原材料貸,其他應收款7000。
借原材料金額是多少呢?關鍵是 我不單單只買了原材料呀 那我將借方原材料,是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。然后最后墊付的1200元怎么做賬呢
你能分清楚哪些產(chǎn)品嗎?具體的都是哪些產(chǎn)品,然后它的單價是多少?
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不止7000這個數(shù) 兼職人員工資 350 宣傳資料設計費 600 材料費 (成品模型) 7010
人員的工資借成本或者是費用,勞務費貸其他應收款350
宣傳資料借銷售費用,宣傳費貸,其他應收款600。
材料費這個是原材料的嗎?借原材料貸其他應收款7010。