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老師,個人微信收到貨款一半,公賬收到貨款一半是怎么入賬呢?確認收入和收到貨款分別是

2021-09-06 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 13:30

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 收到錢 借銀行存款,其他應(yīng)收款個人貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 13:47

這個其他應(yīng)收款不太明白,收到的這個款還需要再進行賬務(wù)處理嗎?要不要轉(zhuǎn)到公賬或者存入庫存現(xiàn)金呢

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:49

因為是個人收的,需要個人還錢回來,銀行現(xiàn)金都可以。

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 13:51

但是這個錢拿去買產(chǎn)品了

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:51

借庫存商品貸,其他應(yīng)收款在充了就是了。

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 13:55

直接做一起嗎?比如一下具體怎么入賬 比如我銷售合同15000.個人微信收款5800.(用來買材料 付兼職工資等支出7000都是微信支付 沒有發(fā)票)5800之外都是公賬收款了。開出發(fā)票15000

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:56

借應(yīng)收賬款1.5貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:57

借銀行存款、其他應(yīng)收款,5800貸應(yīng)收賬款1.5萬

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:57

買材料的,借原材料貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 14:01

那您剛才說是借庫存商品呢?老師是應(yīng)該借庫存商品還是原材料呢? 另外您剛才說充回去,我收到才5800,實際花了7000呀,七七八八加起來

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:04

這個需要看一下你買來直接銷售出去,還是需要自己加工生產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:04

實際發(fā)花了7000,那你貸其他應(yīng)收款7000不就可以啦。

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:04

其他應(yīng)收款在貸方余額,表示你單位欠人家的,你單位在還錢給人家。

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 14:05

我們是直接賣出去了的。 那剩下2000咋入賬

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:10

你好,其他應(yīng)收款借方是5800 貸方7000。

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 14:11

老師,麻煩列一下全部整體的可以嗎?我有點糊涂了,稍后給您好評,謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:18

借應(yīng)收賬款1.5貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 要錢借銀行存款,其他應(yīng)收款5800貸應(yīng)收賬款1.5

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:18

這個分錄能看懂嗎。

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 14:25

能,就是5800微信收款,再花7000買材料那些東西怎么銜接呢? 我的產(chǎn)品是成品不需要加工

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:25

借原材料貸,其他應(yīng)收款7000。

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 14:32

借原材料金額是多少呢?關(guān)鍵是 我不單單只買了原材料呀 那我將借方原材料,是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。然后最后墊付的1200元怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:34

你能分清楚哪些產(chǎn)品嗎?具體的都是哪些產(chǎn)品,然后它的單價是多少?

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快賬用戶8935 追問 2021-09-06 14:44

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不止7000這個數(shù) 兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計費 600 材料費 (成品模型) 7010

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:46

人員的工資借成本或者是費用,勞務(wù)費貸其他應(yīng)收款350

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:46

宣傳資料借銷售費用,宣傳費貸,其他應(yīng)收款600。

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:46

材料費這個是原材料的嗎?借原材料貸其他應(yīng)收款7010。

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