借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 收到錢 借銀行存款,其他應(yīng)收款個人貸應(yīng)收賬款。
老師,晚上好! 一個合同的款項,老板個人微信收到了一半 ,另外一半是公賬收款的,請問怎么入賬呢?按合同開出發(fā)票的
老師,個人微信收到貨款一半,公賬收到貨款一半是怎么入賬呢?確認(rèn)收入和收到貨款分別是
公司貨已經(jīng)出貨給客戶的,但是錢還沒收回來,已收到全部貨款才算入收入,這是對的嗎?如果收到貨款只收到一半,應(yīng)該怎么做會計分錄?
內(nèi)賬的話是發(fā)出貨去確認(rèn)收入,還是收到款確認(rèn)收入呢
老師建筑公司收到一半工程款時要確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)一半的收入那未收的部分怎么處理。還是先借銀行存款貸應(yīng)收賬款,然后等全部款項收到之后全部確認(rèn)收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝老師
公司老板娘發(fā)生的餐飲費是屬于業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,導(dǎo)游代收代付這個服務(wù)費,如果超過500,是不是就要申報個稅了如果低于500用報個稅嗎老師講清楚
老師您好,公司實繳怎么交規(guī)范,還有公司實繳后錢可以花不?怎么花合規(guī)
郭老師您好,郭老師在嗎只需要郭老師回答謝謝
24年的未開票收入比23年未開票收入大,也會存在未如實申報開票收入風(fēng)險?
公對公付款給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商發(fā)票遲遲不來,怎么賬務(wù)處理?
老師,我公司是勞動密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務(wù)成本了,那給一線員工的獎金,福利計入哪個科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對蝦進行銷售,現(xiàn)有一個收貨商想要通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬并開具發(fā)票,那我司會需要繳納哪些稅費?具體的稅費標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
老師,導(dǎo)游代收代付這個服務(wù)費如果超過500,是不是就要申報個稅了
老師,這個題目,故意隱瞞,不是應(yīng)該不退不保嗎
這個其他應(yīng)收款不太明白,收到的這個款還需要再進行賬務(wù)處理嗎?要不要轉(zhuǎn)到公賬或者存入庫存現(xiàn)金呢
因為是個人收的,需要個人還錢回來,銀行現(xiàn)金都可以。
但是這個錢拿去買產(chǎn)品了
借庫存商品貸,其他應(yīng)收款在充了就是了。
直接做一起嗎?比如一下具體怎么入賬 比如我銷售合同15000.個人微信收款5800.(用來買材料 付兼職工資等支出7000都是微信支付 沒有發(fā)票)5800之外都是公賬收款了。開出發(fā)票15000
借應(yīng)收賬款1.5貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
借銀行存款、其他應(yīng)收款,5800貸應(yīng)收賬款1.5萬
買材料的,借原材料貸其他應(yīng)收款。
那您剛才說是借庫存商品呢?老師是應(yīng)該借庫存商品還是原材料呢? 另外您剛才說充回去,我收到才5800,實際花了7000呀,七七八八加起來
這個需要看一下你買來直接銷售出去,還是需要自己加工生產(chǎn)。
實際發(fā)花了7000,那你貸其他應(yīng)收款7000不就可以啦。
其他應(yīng)收款在貸方余額,表示你單位欠人家的,你單位在還錢給人家。
我們是直接賣出去了的。 那剩下2000咋入賬
你好,其他應(yīng)收款借方是5800 貸方7000。
老師,麻煩列一下全部整體的可以嗎?我有點糊涂了,稍后給您好評,謝謝您
借應(yīng)收賬款1.5貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 要錢借銀行存款,其他應(yīng)收款5800貸應(yīng)收賬款1.5
這個分錄能看懂嗎。
能,就是5800微信收款,再花7000買材料那些東西怎么銜接呢? 我的產(chǎn)品是成品不需要加工
借原材料貸,其他應(yīng)收款7000。
借原材料金額是多少呢?關(guān)鍵是 我不單單只買了原材料呀 那我將借方原材料,是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。然后最后墊付的1200元怎么做賬呢
你能分清楚哪些產(chǎn)品嗎?具體的都是哪些產(chǎn)品,然后它的單價是多少?
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不止7000這個數(shù) 兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計費 600 材料費 (成品模型) 7010
人員的工資借成本或者是費用,勞務(wù)費貸其他應(yīng)收款350
宣傳資料借銷售費用,宣傳費貸,其他應(yīng)收款600。
材料費這個是原材料的嗎?借原材料貸其他應(yīng)收款7010。