借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 收到錢 借銀行存款,其他應(yīng)收款個(gè)人貸應(yīng)收賬款。
老師,晚上好! 一個(gè)合同的款項(xiàng),老板個(gè)人微信收到了一半 ,另外一半是公賬收款的,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬呢?按合同開(kāi)出發(fā)票的
老師,個(gè)人微信收到貨款一半,公賬收到貨款一半是怎么入賬呢?確認(rèn)收入和收到貨款分別是
公司貨已經(jīng)出貨給客戶的,但是錢還沒(méi)收回來(lái),已收到全部貨款才算入收入,這是對(duì)的嗎?如果收到貨款只收到一半,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
內(nèi)賬的話是發(fā)出貨去確認(rèn)收入,還是收到款確認(rèn)收入呢
老師建筑公司收到一半工程款時(shí)要確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)一半的收入那未收的部分怎么處理。還是先借銀行存款貸應(yīng)收賬款,然后等全部款項(xiàng)收到之后全部確認(rèn)收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝老師
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計(jì)是以前年度己發(fā)放未計(jì)提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市從供應(yīng)商購(gòu)貨在1月至7月份入的庫(kù)現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司做真實(shí)的賬,用快賬軟件做的話,能免費(fèi)使用多久時(shí)間,后續(xù)要怎么收費(fèi)
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計(jì)入什么科目。
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負(fù)號(hào)了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請(qǐng)教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對(duì)方7萬(wàn)元,我們給對(duì)方付款時(shí),可以要求對(duì)方幫我們公司開(kāi)票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補(bǔ)價(jià)40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補(bǔ)價(jià)40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對(duì),還是B對(duì)
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢的時(shí)候忘了扣個(gè)稅了,但是這個(gè)個(gè)稅以后還是要讓對(duì)方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個(gè)個(gè)稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理
這個(gè)其他應(yīng)收款不太明白,收到的這個(gè)款還需要再進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?要不要轉(zhuǎn)到公賬或者存入庫(kù)存現(xiàn)金呢
因?yàn)槭莻€(gè)人收的,需要個(gè)人還錢回來(lái),銀行現(xiàn)金都可以。
但是這個(gè)錢拿去買產(chǎn)品了
借庫(kù)存商品貸,其他應(yīng)收款在充了就是了。
直接做一起嗎?比如一下具體怎么入賬 比如我銷售合同15000.個(gè)人微信收款5800.(用來(lái)買材料 付兼職工資等支出7000都是微信支付 沒(méi)有發(fā)票)5800之外都是公賬收款了。開(kāi)出發(fā)票15000
借應(yīng)收賬款1.5貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
借銀行存款、其他應(yīng)收款,5800貸應(yīng)收賬款1.5萬(wàn)
買材料的,借原材料貸其他應(yīng)收款。
那您剛才說(shuō)是借庫(kù)存商品呢?老師是應(yīng)該借庫(kù)存商品還是原材料呢? 另外您剛才說(shuō)充回去,我收到才5800,實(shí)際花了7000呀,七七八八加起來(lái)
這個(gè)需要看一下你買來(lái)直接銷售出去,還是需要自己加工生產(chǎn)。
實(shí)際發(fā)花了7000,那你貸其他應(yīng)收款7000不就可以啦。
其他應(yīng)收款在貸方余額,表示你單位欠人家的,你單位在還錢給人家。
我們是直接賣出去了的。 那剩下2000咋入賬
你好,其他應(yīng)收款借方是5800 貸方7000。
老師,麻煩列一下全部整體的可以嗎?我有點(diǎn)糊涂了,稍后給您好評(píng),謝謝您
借應(yīng)收賬款1.5貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 要錢借銀行存款,其他應(yīng)收款5800貸應(yīng)收賬款1.5
這個(gè)分錄能看懂嗎。
能,就是5800微信收款,再花7000買材料那些東西怎么銜接呢? 我的產(chǎn)品是成品不需要加工
借原材料貸,其他應(yīng)收款7000。
借原材料金額是多少呢?關(guān)鍵是 我不單單只買了原材料呀 那我將借方原材料,是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。然后最后墊付的1200元怎么做賬呢
你能分清楚哪些產(chǎn)品嗎?具體的都是哪些產(chǎn)品,然后它的單價(jià)是多少?
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不止7000這個(gè)數(shù) 兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型) 7010
人員的工資借成本或者是費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)收款350
宣傳資料借銷售費(fèi)用,宣傳費(fèi)貸,其他應(yīng)收款600。
材料費(fèi)這個(gè)是原材料的嗎?借原材料貸其他應(yīng)收款7010。