你好 借銀行存款 其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款
老師,我們上個月承辦了一家企業(yè)的會議,款項收到一半,還有一半收到,也沒給對方開發(fā)票,請問我們怎么做賬呢?
老師,我公司和另一家公司共同投資一個項目,收到另一家公司的投資款,怎么入賬?不入股。合同約定不還本,僅收益后按比例分,并開具相應(yīng)發(fā)票
老師,晚上好! 一個合同的款項,老板個人微信收到了一半 ,另外一半是公賬收款的,請問怎么入賬呢?按合同開出發(fā)票的
老師,晚上好! 公賬支付了一筆貨款,但是對方?jīng)]有開出發(fā)票怎么入賬呢?合同還沒走完
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表,且首單報關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應(yīng)如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目,然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話,應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
老師,您好!公司有一位員工在異地已買社保,社保這邊沒辦法轉(zhuǎn)過來,公司這邊可以給該員工發(fā)工資嗎?
老師,我們漏了一筆應(yīng)付賬款,怎么補錄?上月的了
你好,老師,之前我們課堂上老師講的編制這個資產(chǎn)負(fù)債表,他是根據(jù)科目余額表的期末余額數(shù)來編制的,這樣科目余額表的期末余額數(shù)應(yīng)該是跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是相等的是吧?
老師,我給我們老板另一個公司代賬,工資從私賬走,不報個稅系統(tǒng),現(xiàn)在出納要給我打工資問我摘要怎么寫,這個摘要怎么寫對自己最有利啊
CPA財管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里,測量償債能能力的【經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額】,是指 投資理論里的,營業(yè)現(xiàn)金毛流量、營業(yè)現(xiàn)金凈流量,還是實體現(xiàn)金流量?
個體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請教一下。如果當(dāng)月計提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實發(fā)工資表里 要做 實發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實際發(fā)放等時候才能填 實發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補發(fā)的時候 再多做一張 實際發(fā)放的表備注補發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報個人經(jīng)營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
這就完了嗎?不用做主營業(yè)務(wù)收入和結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你們之前沒有確認(rèn)收入嗎。學(xué)員
我都還沒開發(fā)票呢
我都是月底一起做
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借銀行存款 其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款
我的成本結(jié)轉(zhuǎn)是跟購買材料時一起做了可以嗎?因為一個人的公司,都是月底一次做賬
成本結(jié)轉(zhuǎn)是跟購買材料時一起做了可以
那您上面的那個借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品是指?
就是,銷售的產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)賬面價值
是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
是噠,學(xué)員,就是結(jié)轉(zhuǎn)成本
但是我對應(yīng)的不只是這個成本還有請兼職人員的 買了一些水 道具這些都是需要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,學(xué)員,是這樣的
水果 道具這些也要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你們這個水果道具,可以直接坐到費用科目的
那兼職人員工資怎么做
借管理費用-工資 貸銀行存款
這個兼職人員不是勞務(wù)費嗎
是勞務(wù)費,計入費用就可以的