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當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票,但是當(dāng)月無法認(rèn)證抵扣,應(yīng)如何做賬?

2021-09-06 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-06 12:18

你好 借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款

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快賬用戶1524 追問 2021-09-06 12:20

老師,下個月抵扣后 還用沖紅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:21

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

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快賬用戶1524 追問 2021-09-06 12:22

抵扣聯(lián)我應(yīng)該放在9月份,記賬聯(lián)放在8月份,對么,老師

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:23

你好是的,是這么做的。

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你好 借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款
2021-09-06
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額,
2021-01-13
你好,可以當(dāng)月不認(rèn)證,之后月份認(rèn)證抵扣的
2020-09-28
下個月抵扣的時候,認(rèn)證抵扣的時候 借進(jìn)項稅額,貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2023-10-13
借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款。
2021-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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