同學(xué),你好 不可以開具發(fā)票,因?yàn)椴恢谰唧w銷售的是什么酒
老師,請(qǐng)問公司是做紅酒銷售的企業(yè),客戶預(yù)先充值10萬,但不確定要什么酒,卻又要先開具發(fā)票,這種情況可以開發(fā)票嗎?如果可以,怎么開具?
老師 公司預(yù)售預(yù)付款 收款時(shí)候可以開增值稅普通發(fā)票,但是稅率要選擇不征收,后面客戶來消費(fèi)的時(shí)候,需要確認(rèn)收入,不得再開具發(fā)票,然后繳納增值稅那么要如何處理呢?做企業(yè)的無票收入嘛?
老師,請(qǐng)問一下電商平臺(tái)話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺(tái)只賺取傭金,客戶在我們平臺(tái)充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái),流水大,但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入,平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營公司。然后再由運(yùn)營公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開,是運(yùn)營商開票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
老師,請(qǐng)問一下,看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的確定政策,主要是“以收到銷售款或取的索取銷售款憑證的時(shí)間”來定的,先開具發(fā)票,為開具發(fā)票的當(dāng)天。按照這個(gè)意思,沒有開具發(fā)票的話,只要收到款或者收到收款憑證就要納稅,那這個(gè)怎么申報(bào)呢?還有賬務(wù)怎么處理呢?后期開具發(fā)票了,那又怎么處理?不可能申報(bào)兩次吧
老師,我們是新媒體公司,有個(gè)客戶需要我們給他好幾個(gè)業(yè)務(wù),其中有一個(gè)做流量投放,我們做不了,就轉(zhuǎn)包給其他供應(yīng)商,但流量投放具體不知道到底要用好多,所以比如客戶先打100w給我們公司,但我們根據(jù)實(shí)際投放情況,比如第一次給供應(yīng)商先打10萬,第二次根據(jù)預(yù)估又打10萬。這種情況的話,我們收到的100w什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是收到的時(shí)候算到計(jì)入收入全額報(bào)稅?還是可以按照實(shí)際消耗多少再開多少發(fā)票?報(bào)稅也按消耗來?
老師 從個(gè)體工商戶變小規(guī)模公司的話 年?duì)I業(yè)額累計(jì)嗎?
點(diǎn)擊發(fā)票入賬,就到了圖片中的頁面,請(qǐng)問接下來怎么操作入賬
老師,公司去年11月申領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有申報(bào)稅,這個(gè)要罰款嗎
申報(bào)表中所有所得項(xiàng)目的收入額(應(yīng)納稅所得額)不能為空,本就是零收入申報(bào)的,請(qǐng)問這是什么意思
一般納稅人,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地稅每個(gè)月都申報(bào)嗎?
你好,現(xiàn)在有個(gè)問題!我們這邊是全盤賬,也只有一套賬,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)原因,比如說當(dāng)月的收入,跨年跨月開票的都有,所以按照每個(gè)月開票收入申報(bào)增值稅就有點(diǎn)不好區(qū)分 所以,我們每個(gè)月都按照當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)稅,比如說7月份開票收入自動(dòng)彈出來50萬,實(shí)際7月賬面主營業(yè)務(wù)收入80萬,我就會(huì)把30萬計(jì)入未開票收入里面。每個(gè)月都是這樣,按照實(shí)際賬面主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)稅費(fèi),這樣合理嗎?
老師,我們公司是食堂收入,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想核算單人用餐成本,應(yīng)該從哪些思路入手?早餐和晚餐人數(shù)不固定,經(jīng)常買的米和雞蛋這類早餐也用,午餐也用,怎么核算
老師 我在一家汽貿(mào)公司剛上班,他們是手工賬,我想用財(cái)務(wù)軟件做賬,可以從7月份開始用財(cái)務(wù)軟件嗎,還是必須得從1月就是年初開始做賬
施工項(xiàng)目,如果甲方要開9個(gè)點(diǎn)的稅,我們公司實(shí)際需要交多少點(diǎn)的稅
誤多開了一張發(fā)票,然后又紅沖了,怎么做賬?