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Q

老師,一家出口公司從海外進來設備,賣給國內的公司,是海關進口增值稅發(fā)票,這種類型是第一次做,憑證該怎么做呢?

2021-09-04 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-04 09:50

您好 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等

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快賬用戶3001 追問 2021-09-04 09:52

對方把貨款匯過來,我們再去代付

對方把貨款匯過來,我們再去代付
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快賬用戶3001 追問 2021-09-04 09:52

216788.65這個金額是包含稅金了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-04 09:53

216788.65這個金額不包含稅金

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快賬用戶3001 追問 2021-09-04 09:54

稅金是自己乘以13算得嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-04 09:54

是有海關進口增值稅繳款書的 上面有稅金的

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快賬用戶3001 追問 2021-09-04 09:57

我剛拍的是海關進口增值稅專用繳款書呀

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齊紅老師 解答 2021-09-04 09:58

216788.65這個金額就是稅金啊 不是包含了

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快賬用戶3001 追問 2021-09-04 10:00

哦,那表格完稅價格那欄是不是商品的成本呢

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齊紅老師 解答 2021-09-04 10:01

表格完稅價格那欄是計算增值稅的依據(jù)

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快賬用戶3001 追問 2021-09-04 10:06

老師最后麻煩再問下,對方匯過來的增值稅代交,我是做到什么科目呢

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齊紅老師 解答 2021-09-04 10:06

是您單位代繳的 對嗎? 計入其他應付款

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快賬用戶3001 追問 2021-09-04 10:07

對的,對方匯過來,我們再去代交

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齊紅老師 解答 2021-09-04 10:07

那計入其他應付款科目就好了

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您好 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等
2021-09-04
你好!國內貿易公司在購進設備后,如果已經(jīng)繳納了進口增值稅,并且持有海關的進口增值稅專用繳款書,可以在銷售該設備給國內公司時,將這部分已繳納的增值稅作為進項稅額進行抵扣。確保在銷售時開具增值稅發(fā)票,并在納稅申報時正確填報進項稅額,以便順利抵扣。
2024-11-13
同學你好 你這是進口了又內銷的吧
2021-07-08
支付貨款時 借:預付賬款 360000 貸:銀行存款 360000 支付清關費和代理費 借:預付賬款 40000 貸:銀行存款 40000 收到貨物及發(fā)票(假設貨物已入庫) 借:庫存商品(380000 %2B 40000)420000 貸:預付賬款 400000 貸:應付賬款 - 海關(進口增值稅等相關稅費)20000(假設進口增值稅等暫未支付,此處金額為估算,實際按繳款書計算)
2024-12-17
你好,你賣給對方了,由對方去提交了。
2025-04-03
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