你好,次月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本即可的
上月成本少結(jié)轉(zhuǎn)成本20多萬,次月怎么調(diào)整分錄,可以補(bǔ)記結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,2020年12月份收入忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本,500萬,現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到1月份可以嗎?還是要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面
老師,上月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月怎么補(bǔ)???提示赤字。 因?yàn)?1月收入30萬,11月期末結(jié)轉(zhuǎn)完收入就是0了,本月沒有收入,只結(jié)轉(zhuǎn)上月成本20萬,,就提示赤字了,怎么辦? 但實(shí)際是盈利30-20=10萬
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)材料成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,這個(gè)月的賬怎么做調(diào)整分錄 ?
10月開票開了1000萬(含稅金額),成本需要結(jié)轉(zhuǎn)多少?怎么算結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄?收入需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?成本、收入結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分別怎么寫?
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用時(shí),本年利潤(rùn)在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個(gè)方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個(gè)月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存商品金額多,實(shí)際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個(gè)人,直接人工費(fèi)用也少,管理人員6個(gè),是不是可以把房租水電直接計(jì)入管理費(fèi)用,之前的賬想調(diào)整沖減庫(kù)存商品應(yīng)該怎么操作
出口時(shí)將貨源地填錯(cuò),影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交啊?他開的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來辦?
那補(bǔ)記的成本和次月成本放在一起做分錄嗎?
你好,這個(gè)要單獨(dú)做分錄的
補(bǔ)記的做一筆,次月成本再做一筆是嗎?
等于做兩筆分錄
補(bǔ)記的做一筆,次月成本再做一筆
補(bǔ)記的分錄怎么做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
跟正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣,就是摘要寫上補(bǔ)記
是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
這樣會(huì)不會(huì)造成次月成本比收入高,影響利潤(rùn)
這個(gè)肯定會(huì)的,但是累計(jì)月份一起看,是沒有問題的
影響上月報(bào)稅嗎
你好,這個(gè)不影響的,學(xué)員