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                                    老師,如果個人與其兼職的單位存在實質(zhì)的雇傭關(guān)系,則其兼職單位應(yīng)按照“工資薪金所得”項目代扣代繳個人所得稅。 如果個人與其兼職單位不存在實質(zhì)的雇傭關(guān)系,則兼職單位應(yīng)按照“勞務(wù)報酬所得”項目扣繳個人所得稅。 那我怎么判斷這個人跟公司是否存在實質(zhì)的雇傭關(guān)系呢?
老師,我單位雇傭個人干活,個人給我單位開勞務(wù)發(fā)票。發(fā)票金額1380,沒有包含個稅。我如果代扣個稅,要怎么辦
老師您好我單位是建筑施工單位,目前有一項衛(wèi)生清掃的勞務(wù)業(yè)務(wù)分包給了個人包工頭,如果包工頭去稅務(wù)大廳代開勞務(wù)費發(fā)票,我這邊收票后需要代扣代繳個稅嗎?
老師你好 如果個人給我們單位干活 結(jié)工資的話是不是要開勞務(wù)費發(fā)票 我們才能給他支付
我們單位給雇傭的培訓(xùn)老師培訓(xùn)費,對方給我們開具增值稅普票,我們給他代扣代繳個稅,請問他給我們開的發(fā)票應(yīng)該是含個稅的金額還是不含?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少
就是1380我需要扣除個稅后付給他,還是不需要代扣個稅直接付給他1380
您肯定是需要代扣代繳個稅的