你好,你可以修改一下賬上的你,賬上不要做收入先。
老師 我這個月有一筆不開票的收入忘記申報了 除了重新去大廳更正 有沒有其他辦法
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個問題就是個稅申報人員少申報了一個人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報需要好多資料,那我能不能把這個人直接在這個月補(bǔ)申報,只是往后了幾個月,而且她也只有那個月有收入
老師您好 去年就多抵扣了幾塊錢 是通行費我忘記認(rèn)證了 直接填寫在其他里面 我想 今年有沒有別的辦法 在申報的時候調(diào)整一下 更正申報太麻煩了 還要更正好幾個月的
老師,2022年一個員工的數(shù)據(jù)錯了,我修改的時候不小心刪除了,新增沒有辦法申報了,這個必須去大廳申報嗎
老師您好,我想問一下公司小規(guī)模,四季度有收入沒有開發(fā)票,一月要開發(fā)票,因為跨年了,我這四季度確認(rèn)收入報稅,跨年的發(fā)票在報稅是不是要去大廳改報表申報了?有什么其他辦法嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師 可以怎么做 款是收到銀行的
那個是我們在抖音小店里收的款 提現(xiàn)提到公司的
反結(jié)賬,把這個憑證作廢不就可以啦?
之前的分錄是怎么做的?
還沒有做過分錄 不知道咋做 我們是在別處直接讓別人幫發(fā)貨的,只是在我們抖店里賣
這個月有一筆不開票的收入,王樂申報,你賬上肯定已經(jīng)做了。
我上個月的賬還沒有做 只是先申報了增值稅
沒有做你直接坐到這個月不就可以啦。收到了錢借銀行存款,銷售費用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做到這個月的無票收入里面。
你申報的是上一個月的增值稅吧,不是這個月的,上一個月不要做這個分錄,做到這個月。
我沒說清楚 我是8月份收的款
八月份兒借銀行存款、銷售費用貸預(yù)收賬款做這個,九月份借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
八月份 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 老師 那如果我去大廳更正申報 ,大廳只填一份主表,我就不用管附表了么
你好,主表也不用修改,直接增值稅并沒有申報不是嗎?你的賬上沒有做收入,增值稅也不用申報。