同學(xué)你好 這個直接計入主營業(yè)務(wù)成本就行了
老師你好,請問一下 我剛接手了一家綠化工程公司會計,之前有筆工程款開了發(fā)票要收款 因為這個工程還沒有開工 貸了:工程結(jié)算 現(xiàn)在收到了50萬,是對方支付的預(yù)付賬款。 請問老師現(xiàn)在這50萬的預(yù)付賬款要怎么出分錄入賬才正確?。恳獩_之前開票的款嗎?還是要單獨掛預(yù)收賬款
老師,請問之前沒有建立賬套,現(xiàn)在這個月要把賬務(wù)做起來,現(xiàn)在結(jié)算一比之前的應(yīng)付賬款,是不是先需要把之前的所有應(yīng)收都統(tǒng)計在一起,入到期初賬里面,結(jié)算后做一筆借應(yīng)收,貸現(xiàn)金的憑證
老師 之前把收到的工程款進(jìn)度款直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入了(之前工程結(jié)算金額一直沒有下來),現(xiàn)在有部分結(jié)算金額下來了(結(jié)算金額小于之前收到的進(jìn)度款),這個需要怎么調(diào)賬的
請教老師,因為工程結(jié)算,我司先給對方開出發(fā)票,但是對方一直沒有接收,一直在我方手里,后工程款重新結(jié)算,金額導(dǎo)致變動,之前開出的發(fā)票金額多了,請教老師我司該怎樣處理發(fā)票
建筑企業(yè) 看了課件 如果按照完工百分比法確認(rèn)收入時 借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后與甲方根據(jù)工程形象進(jìn)度表結(jié)算 借應(yīng)收賬款 貸合同結(jié)算—價款結(jié)算 應(yīng)交稅費—增值稅銷項 第一個問題是這個工程形象進(jìn)度單不就是施工企業(yè)根據(jù)完工百分比出具的嗎 確認(rèn)收入的金額應(yīng)該是和工程結(jié)算的金額一致啊 為什么會不一致呢
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進(jìn)項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補(bǔ)貼費,600元,當(dāng)月支付的,是兩個月的費用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實際付款金額多,我能按實際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費,勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
這個不是收入嗎 怎么要算到成本里的?
你先做收入然后才結(jié)轉(zhuǎn)成本
具體分錄能說下嗎?(比如3月收到進(jìn)度款500萬,已確認(rèn)收入;9月收到結(jié)算單 結(jié)算金額為100萬,金額未轉(zhuǎn)過來)
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款