你好,是的,不考慮的,學(xué)員
老師,你好,這道題為什么不考慮當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅負(fù)債對(duì)所得稅費(fèi)用的影響?
這個(gè)題目為什么不考慮遞延所得稅的影響
老師,這個(gè)題為什么不考慮所得稅的影響
老師,這道題為什么不考慮所得稅對(duì)未分配利潤(rùn)的影響
老師,這題為什么不考慮遞延所得稅負(fù)債呢,這個(gè)不影響所得稅費(fèi)用嗎?為什么呢?我不能理解,能通俗點(diǎn)解釋嗎?
上任會(huì)計(jì)有發(fā)票就做外賬,沒(méi)票不做,現(xiàn)在手上收到發(fā)票,我該怎樣記借貸
公司一般納稅人,2024年匯算清繳不是小微企業(yè)了,25年6月之后還能享受六稅兩費(fèi)減半嗎
自己公司把,土地賣(mài)給了a公司,我們要承擔(dān)買(mǎi)方的契稅10,可以所得稅稅前扣除嗎
老師您好,在建工程待攤支出中的某一項(xiàng)已計(jì)提減值準(zhǔn)備,現(xiàn)在可能存在部分款項(xiàng)收回,這種情況應(yīng)該如何賬務(wù)處理
費(fèi)用是與向所有者分配利潤(rùn)無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益這句怎么理解?
如果只能更正申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,不能更正往期認(rèn)證,掛靠車(chē)二手車(chē)收入沒(méi)申報(bào),現(xiàn)要求補(bǔ)申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,這種情況如何處理,
我公司搬了辦公室,之前辦公室確認(rèn)了使用權(quán)資產(chǎn),之前辦公室年租金是264485.96元,按年金系數(shù)2.72做得使用權(quán)資產(chǎn)金額719401.8元,未確認(rèn)融資費(fèi)用74056.07元,現(xiàn)在我們搬了新辦公室,那這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做
如果我屬于農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷 享受免稅政策,但是我其他業(yè)務(wù)和這個(gè)業(yè)務(wù)合在一起,拆過(guò)三十萬(wàn),小規(guī)模需要交稅嗎
您好,我老板新注冊(cè)一個(gè)公司,讓我把這個(gè)新公司 領(lǐng)下來(lái) 咋辦
剛開(kāi)始營(yíng)業(yè)的醫(yī)藥銷售企業(yè),前期除了購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種情況會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
可是有的題考慮,什么時(shí)候考慮什么時(shí)候不考慮
計(jì)算加權(quán)平均資本成本的時(shí)候,直接說(shuō)收益率是稅前的
這個(gè)不是個(gè)別資本成本嗎
這個(gè)單純問(wèn)收益率的話,就是求的稅前的
那輸資本成本的話就是不含稅嗎
是的,學(xué)員,可以這么理解的