你好,需要計(jì)算做好了
2.某企業(yè)為國家鼓勵(lì)類高新技術(shù)企業(yè)(非科技型中小企業(yè)),2019年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。 (1)銷售收入6000萬元,租金收入120萬元。 (2)銷售成本4000萬元,繳納增值稅700萬元,銷售稅金及附加76.6萬元。 (3)銷售費(fèi)用800萬元,其中廣告費(fèi)600萬元。 (4)管理費(fèi)用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用100萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中向其他企業(yè)借款500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期同類貸款利率6%)。(6)營業(yè)外收入300萬元,營業(yè)外支出50萬元,其中向供貨商支付違約金10萬元,向稅務(wù)機(jī)關(guān)支付稅款滯納金2萬元,通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐款10萬元。 【要求】根據(jù)上述資料計(jì)算:①企業(yè)所得稅前可以扣除的廣告費(fèi)用金額;②企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額;③企業(yè)所得稅前可以扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用;④企業(yè)所得稅前可以扣除的捐贈(zèng);⑤該企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額;⑥該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
一)興達(dá)公司為居民企業(yè),2020年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售收入5200萬元; (2)銷售成本3800萬元,增值稅900萬元,銷售稅金及附加100萬元; (3)管理費(fèi)用600萬元,其中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元; (4)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中含有向非金融機(jī)構(gòu)借款500萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%); (5)銷售費(fèi)用800萬元,其中含廣告費(fèi)500萬元; (6)營業(yè)外支出50萬元,其中含向供貨商支付的違約金10萬元,向稅務(wù)局支付的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金10萬元。 要求;計(jì)算該公司2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
興達(dá)公司為居民企業(yè),2020年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售收入5200萬元; (2)銷售成本3800萬元,增值稅900萬元,銷售稅金及附加100萬元; (3)管理費(fèi)用600萬元,其中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元; (4)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中含有向非金融機(jī)構(gòu)借款500萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%); (5)銷售費(fèi)用800萬元,其中含廣告費(fèi)500萬元; (6)營業(yè)外支出50萬元,其中含向供貨商支付的違約金10萬元,向稅務(wù)局支付的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金10萬元。 要求;計(jì)算該公司2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
5、A企業(yè)為國家鼓勵(lì)類的高新技術(shù)企業(yè),2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:? (1)銷售收入6000萬元,租金收入為120萬元;? (2)銷售成本4000萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬元,稅金及附加100萬元; (3)銷售費(fèi)用800萬元,其中廣告費(fèi)600萬元;? (4)管理費(fèi)用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元; (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中向其他企業(yè)借款500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期同類貸款利率6%); (6)營業(yè)外支出50萬元,其中向供貨商支付違約金10萬元,向稅務(wù)局支付2018年未納稅款產(chǎn)生的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬元; (7)取得購買國債的利息收入30萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)為國家鼓勵(lì)類的高新技術(shù)企業(yè),2021年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售收入6000萬元,租金收入為120萬元。 (2)銷售成本4000萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬元,銷售稅金及附加76.6萬元 (3)銷售費(fèi)用800萬元,其中廣告費(fèi)600萬元。 (4)管理費(fèi)用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用100萬元 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中向其他企業(yè)借款500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期貸款利率6%)。 (6)營業(yè)外支出50萬元,其中向供貨商支付違約金10萬元,向稅務(wù)局支付2021年未納的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬元。 (7)投資收益100萬元,其中取得購買國債的利息收入20萬元,取得直接投資其他居民企好益性收益80萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請(qǐng)問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個(gè)人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個(gè)月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時(shí)是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請(qǐng)問客戶公司以房子抵賬,對(duì)方公司為開發(fā)商,那么這個(gè)房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個(gè)人,這個(gè)業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算過程是 6000+120-4000-100-800-600-100-50+30=500
廣告費(fèi)扣除限額是6120*15%=918全額扣除
老師,那應(yīng)納稅所得額呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額100*60%=60 6120*0.005=30.6 納稅調(diào)增100-30.6=69.4
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增是500*(10%-6%)=20
稅收滯納金不可以扣除,納稅調(diào)增2
公益性捐贈(zèng)扣除限額200*12%=24全都扣除
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 500+69.4+20+2=591.4
計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 591.4*15%
好的,謝謝啦老師
、M市魅力化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,?2018年發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1月從國外進(jìn)口一批香水精,支付給國外的貨價(jià)80萬元、國外稅金10萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)10萬元(取得海關(guān)填發(fā)的增值稅專用繳款書);香水精已驗(yàn)收入庫。 (2)本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口香水精的80%生產(chǎn)加工為香水6800件,對(duì)外銷售6000件,取得含稅銷售額260萬元; (3)向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額58萬元。? 已知:化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%,增值稅率16%,以上化妝品均為高檔化妝品。 根據(jù)上述資料,回答下列問題。? (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的相關(guān)稅費(fèi)。? (2)計(jì)算該企業(yè)
老師,還有一道這個(gè)
(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的相關(guān)稅費(fèi)。?
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