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某企業(yè)為國家鼓勵(lì)類的高新技術(shù)企業(yè),2021年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售收入6000萬元,租金收入為120萬元。 (2)銷售成本4000萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬元,銷售稅金及附加76.6萬元 (3)銷售費(fèi)用800萬元,其中廣告費(fèi)600萬元。 (4)管理費(fèi)用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用100萬元 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中向其他企業(yè)借款500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期貸款利率6%)。 (6)營業(yè)外支出50萬元,其中向供貨商支付違約金10萬元,向稅務(wù)局支付2021年未納的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬元。 (7)投資收益100萬元,其中取得購買國債的利息收入20萬元,取得直接投資其他居民企好益性收益80萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

2021-12-20 06:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-20 07:59

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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快賬用戶6844 追問 2021-12-20 08:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:14

會計(jì)利潤的計(jì)算是 6000+120-4000-76.6-800-600-100-50+100=593.4

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:14

3廣告費(fèi)扣除限額6120*0.15=918全都扣除

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:15

4業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額100*60%=60 6120*0.005=30.6納稅調(diào)增100-30.6=69.4

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:16

研究新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75% 納稅調(diào)減75

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:17

5.財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增500*(0.1-0.06)=20

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:18

6.公益性捐贈扣除593.4*0.12=71.21全都扣除 納稅調(diào)增2

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:18

7國債利息免稅,納稅調(diào)減20

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:19

應(yīng)納稅所得額是 593.4+69.4-75+20+2-20=589.8 應(yīng)交所得稅589.8*0.15=88.47

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快賬用戶6844 追問 2021-12-20 08:25

謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:28

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利潤=5000-2000-80-800-600-100+100-40=1480 調(diào)增廣告費(fèi)600-250=350 調(diào)增招待費(fèi)100*40%=40 研發(fā)加計(jì)扣除100 利息調(diào)增50-30=20 國債利息免稅調(diào)減20 營業(yè)外支出調(diào)增2 職工福利調(diào)增3 工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增3 職工經(jīng)費(fèi)調(diào)增7.5 調(diào)整后利潤1480+350+40+100+20-20+2+3+3+7.5=1985.5 所得稅1985.5*25%=496.375
2022-10-31
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