同學你好。如果是稽查出來進項稅轉(zhuǎn)出,又要在當期補繳增值稅,那是要交滯納金的。因為以前期間少交了增值稅。
老師,進項發(fā)票沒有轉(zhuǎn)出,要不要收滯納金?
收到虛開增值稅的專用發(fā)票,已作進項抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要補交稅款,繳納滯納金嗎
老師,電費滯納金的進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎
請問老師 21年的發(fā)票 進項轉(zhuǎn)出 會有滯納金嗎?
老師你好,進項稅額轉(zhuǎn)出的稅金進入了營業(yè)外支出,匯算清繳要不要,調(diào)增,還是不需要調(diào),只有稅款滯納金需要調(diào)增呢
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
沒有很多成本,怎么辦?
請問是沒有很多進項發(fā)票嗎? 一般發(fā)生業(yè)務(wù)就要發(fā)票,另外和能開專票的單位合作。
一般納稅人,有開發(fā)票,開給美團
那就在平時的業(yè)務(wù)中歸集進項票