?專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
老師,我八月開的專票,九月需要作廢,那我是不是先開紅字信息表,然后再開負(fù)數(shù)發(fā)票啊?還有這個和對方是否認(rèn)證有啥關(guān)系不老師?認(rèn)證了我怎么辦?不認(rèn)證我怎么辦?
專票跨月了,需要作廢,我們是銷售方,開給對方的,然后如果對方?jīng)]有認(rèn)證過,紅字信息表是由誰開,銷售方開還是購買方開,如果對方已經(jīng)認(rèn)證過了,又怎么開紅字作廢呢
老師,關(guān)于電子稅務(wù)局抵扣發(fā)票有幾個問題1.是不是上月認(rèn)證的發(fā)票,這個月申報之后才算真的認(rèn)證,這個月申報以后發(fā)票不能再抽出,能不能抽出節(jié)點在是否申報還是是否跨月 2,我認(rèn)證了,我開紅字信息表,對方根據(jù)信息表開發(fā)票,不是可以紅沖嗎 3,我認(rèn)證了,對方紅沖后,我在電子稅務(wù)局不用操作了,等于自動把之前認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)出了
購買方認(rèn)證認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在退回要開紅字票,然后我們銷售方開具了紅字信息表對方確認(rèn)銷方再開了紅字票,這個認(rèn)證了的不是購買方開紅字信息表嗎?現(xiàn)在這樣操作了會不會有影響
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
謝謝老師,還有個問題,我這雖然開了紅字發(fā)票,但我九月份報八月增值稅時,是不是得正常報收入,正常繳納增值稅啊老師。這個沖紅的就是八月繳稅,九月份再抵減需要繳納的增值稅?
八月份沖紅 九月份按照正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票申報?
比如,我八月開了10萬,然后九月初我開了紅字發(fā)票6萬,那我九月報八月增值稅時,是按照10萬繳稅,還是6萬繳稅啊老師
按照十萬減去六萬的差額申報!?
我這個九月沖的不是抵減九月的稅,是可以抵減八月的稅?
八月開票十萬 九月按照十萬申報 十月份申報紅字發(fā)票?
對啊,我想也應(yīng)該這樣申報,謝謝
不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??????????????