你好1;? ? 是的;? ?確定后申報(bào)就可以抵扣的; 2.? ? ? ? ?是的; 可以紅沖的; 你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的 ;3.? ? 你要開紅字信息表轉(zhuǎn)出? ?
老師您好!我是購(gòu)買方,1.對(duì)方讓我把夸季度已經(jīng)抵扣了的發(fā)票退還回去,這個(gè)是不是不能退? 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請(qǐng),然后把那個(gè)紅字信息申請(qǐng)認(rèn)證碼發(fā)給對(duì)方就可以了,對(duì)方就能開負(fù)數(shù)發(fā)票,是嗎? 3、我這做了會(huì)有什么麻煩嗎
11月購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)我公司9月份開出的發(fā)票稅號(hào)填錯(cuò),不能認(rèn)證,老師,請(qǐng)問開具紅字發(fā)票,是不是對(duì)方應(yīng)該先申請(qǐng)紅字發(fā)票,申請(qǐng)成功以后,我們?cè)谶@邊收到那個(gè)信息編碼,我公司才能開局紅字發(fā)票。
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來(lái)有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯(cuò)了,上個(gè)月重新開了,這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
老師,對(duì)方給我方開了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來(lái)對(duì)方什么都改了在之后給我方重開了發(fā)票,之前的發(fā)票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對(duì)方?我當(dāng)時(shí)沒發(fā)給對(duì)方開紅沖發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)給對(duì)方可以不?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問一下,用人民幣出口報(bào)關(guān)的話,會(huì)導(dǎo)致國(guó)稅所屬期內(nèi)出口收入和營(yíng)業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報(bào)里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會(huì)比對(duì)異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個(gè)扣嗎就是每個(gè)月最少能發(fā)10000的工資不交個(gè)稅
老師請(qǐng)問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺(tái)上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬(wàn)工資,這13萬(wàn)工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個(gè)也沒有申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填,個(gè)稅系統(tǒng)20萬(wàn),成本里還有13萬(wàn)但是沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào),那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬(wàn)還是33萬(wàn)
老師你好,請(qǐng)問有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填報(bào)教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對(duì)方未確認(rèn)也為勾選。
謝謝,我沒電子稅務(wù)局做過認(rèn)證,所以不清楚,我想知道這樣情況對(duì)方紅沖了,我需要在電子稅務(wù)局里面操作什么嗎?在哪里操作
你好1; 沒有認(rèn)證; 退發(fā)票給銷售方; 銷售方來(lái)處理; 你紅沖分錄即可? ?