1.不退票 2.是的 負(fù)數(shù)發(fā)票給你 3.正常業(yè)務(wù)沒有麻煩
老師您好!我是購買方,1.對方讓我把夸季度已經(jīng)抵扣了的發(fā)票退還回去,這個是不是不能退? 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請,然后把那個紅字信息申請認(rèn)證碼發(fā)給對方就可以了,對方就能開負(fù)數(shù)發(fā)票,是嗎? 3、我這做了會有什么麻煩嗎
老師我是購買方,我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,但是發(fā)現(xiàn)錯了,我申請紅字信息表了,對方開了紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票應(yīng)該給我我入賬,還是他們留下,我用紅字發(fā)票信息表入賬就可以嗎?憑證做負(fù)數(shù)沖減就可以吧
我們是購買方,因?yàn)樯唐吠嘶兀颜J(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
我們是購買方需要跟廠家退貨,對方讓我們開紅字發(fā)票信息申請表,退的貨都是上半年的,里面有3張發(fā)票涉及了本次退貨,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都抵扣了,我們申請的時候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請,但是對方說不能開在一起,涉及幾張發(fā)票就要申請幾張紅字信息表,我想問下正規(guī)流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開來申請
增值稅專用發(fā)票,那個開紅字發(fā)票不是寫申請書嗎,如果對方?jīng)]有抵扣,咱就把那個藍(lán)字發(fā)票收回來,然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請書,然后開紅字發(fā)票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發(fā)票,對方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
好的,謝謝您老師
不用客氣的,工作愉快。
老師辛苦啦!嗯,您也是工作愉快,天天好心情
非常感謝,工作愉快。