同學(xué)你好,這樣是可以的呢
老師好,公司是機械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機物料消耗)借制造費用—電費、等應(yīng)交稅費—進項稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
1、文藝演出單位,是計入主營業(yè)務(wù)成本; 2、公司自己年后,計入福利費用, 3、要是工會支付的話,計入工會自己的賬目,職工活動支出。 年會的例子可以看下,我覺得這個老師的比較全: A企業(yè)今年年會中,租賃場地花費了21 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;餐費45 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;準(zhǔn)備了10臺空調(diào)作為年會的獎品,共計20 000元,個人所得稅由公司代為承擔(dān)。則,小王公司財務(wù)處理如下: 計算員工應(yīng)繳的個人所得稅: 應(yīng)付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級分錄如下: 借:管理費用-會議費 21 000, 管理費用-業(yè)務(wù)招待費45 000, 管理費用-職工福利費20 000, 營業(yè)外支出-代繳個稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個人所得稅直接20000乘20%是為什么
老師好,問一下老板自己作工地讓座內(nèi)賬,主要就是比如商砼、瀝青燈一些都花了多少費用開支,比如商砼我做的主營業(yè)務(wù)成本-商砼,主營業(yè)務(wù)成本-沙子、水泥等,費用把就管理費用-招待費等,這樣可以嗎
老師您好,我剛接了一家公司的帳,是一個家政服務(wù)企業(yè),前任會計把成本都做到了銷售費用中,比如“銷售費用-工資、社保等等”,那么在利潤表中的營業(yè)成本就是0,我想接手過來后調(diào)賬把之前的銷售費用的工資社保結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中,老師我想問的是,我這樣操作,對所得稅、報表、這些有什么影響嗎?蟹蟹老師
老師好,公司主營業(yè)務(wù)是生豬代養(yǎng)服務(wù)的,自建廠房后的成本主要就是工資及水電費等一些管理費,現(xiàn)在請問一下:1、像我們這種收入開什么票?開票的稅率是多少? 2、目前我們是建設(shè)期,部分工程承包出去,承包方開專票是否可以抵扣或者進成本,給我們開幾個點票?前期建設(shè)期將來作為固定資產(chǎn)入賬,政策上是否有固定資產(chǎn)投資的補貼? 3、我們這是縣招商引資項目是否有相關(guān)補貼? 4、如果開票是否電子票就行? 5、養(yǎng)殖行業(yè)屬于免稅項目,我們只做人工水電場地,代養(yǎng)費是否免稅? 6、建設(shè)期的賬務(wù)處理是怎樣的?是否全部進入在建工程,階段性開票來之后怎么入賬?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
我覺得這樣比較清晰,就是不知道這樣合理合適不問問老師
同學(xué)你好,可以的哦
老師,成本科目下做了這么多,不會顯得很亂吧
大概就是這樣
同學(xué)你好,建議這個主營業(yè)務(wù)成本下設(shè)的是對應(yīng)的工程名稱
比如老師可以說一下嗎?舉個例謝謝
同學(xué)你好,主營業(yè)務(wù)成本 XX工程成本 (二級)土建成本 裝飾成本 材料成本 (三級)
比如沙子水泥那個,怎么寫
同學(xué)你好,沙子就三級 材料成本-沙子
嗯,等于我這樣過于簡單,我目前都是這么做的,也不知道合理不,老師你認為呢
同學(xué)你好,你這樣可以是可以 就是以后不方便統(tǒng)計各個項目的成本
老師,比如我直接進成本了,一看工資發(fā)了多少,商砼花了多少錢,沙子水泥花了多少,這樣不更方便嗎?一眼看出來了
同學(xué)你好,但是是那個項目用的看不出來
老師,我是用的咱快賬的系統(tǒng),一個項目建了一個帳套,內(nèi)部看這樣不容易混淆,
同學(xué)你好,那這樣可以的
好的謝謝老師,不需要修改了吧
同學(xué)你好,可以不用修改
謝謝老師
不用謝,祝您學(xué)習(xí)愉快