你好 核定的稅種都要申報(bào)的?
您好,我問(wèn)你個(gè)問(wèn)題,企業(yè)所得稅,預(yù)提未交,以后年度虧損所以一直沒(méi)交,是不是說(shuō)這種情況,所得稅季度納稅申報(bào),年度匯算清繳,比如一季度盈利納稅申報(bào)交稅然后做賬,結(jié)果后幾個(gè)季度一直虧損,年度匯算清繳也是負(fù)的所以不用交稅,然后正常情況下是要沖這筆帳,但是企業(yè)沒(méi)沖,都有兩年了,我今年想著把它沖掉
老師們!您好!請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人按季度零申報(bào)的沒(méi)有正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè),印花稅稅要零申報(bào)嗎? 如果申報(bào)的話納稅期限以及稅款所屬期起/止怎么填寫
您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,請(qǐng)問(wèn)微小企業(yè)如果沒(méi)有營(yíng)業(yè)的情況下,正常申報(bào)企業(yè)所得稅后,可以不啟用其他稅種先嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)日常業(yè)務(wù)發(fā)生的,一些零星的支出,就比如說(shuō)配個(gè)鑰匙,像是這種情況肯定是沒(méi)有發(fā)票的,只有收據(jù),我可以入賬嗎?我入賬之后可以在企業(yè)所得稅前抵扣嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)日常業(yè)務(wù)發(fā)生的,一些零星的支出,就比如說(shuō)配個(gè)鑰匙,像是這種情況肯定是沒(méi)有發(fā)票的,只有收據(jù),我可以入賬嗎?我入賬之后可以在企業(yè)所得稅前抵扣嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過(guò)程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來(lái)的期初數(shù)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問(wèn)老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒(méi)有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問(wèn)]