你好 比如你是小微企業(yè),實際利潤是100萬 這時交2.5的所得稅 工資抵稅就是 100*2.5%,因為工資可以稅前扣除
老師我們公司盈利40多萬,這一年中期間還有預交的企業(yè)所得稅,現在想交一部分企業(yè)所得稅,知道想交的稅額怎么反推需要多少成本的金額
哦哦 老師怎樣倒推算知道年薪百萬的工資抵企業(yè)所得稅是多少
老師你好,同樣是年應納稅所得額200萬,小規(guī)模企業(yè)所得稅是12.5萬,個體工商戶所得稅應該交多少?想知道要創(chuàng)辦哪種類型的企業(yè)所得稅交的少?
老師 企業(yè)所得稅金額為5005947 倒推收入是多少哦?公式是怎樣的
福利費按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅 是什么意思 老師 比如工資5000 怎么算抵扣了多少企業(yè)所得稅
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務怎么處理?
勞務發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應聘時發(fā)現企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學堂目前的課程,我以這些為學習放向的話,需要調整增進哪些課程。“年度預算、預算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務籌劃。編制財務制度,審內部審計。報表制作分析,財務報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務法規(guī),精準排查財務風險點,提供風險建議” 我情況24年取得初級,服務類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產負債表應收應付會出現負數。請老師給些相信指導,我很愿意結合老師建議調整
個體工商戶的財務處理和報稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預交20萬元,現在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導一下
哦哦 就是老板叫我把工資重新調整一下 說怎樣合理
按照你們實際情況調整就可以。