你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
老師,是不是我們發(fā)票開的應稅勞務名稱客戶打款過來最好一樣?比如我們發(fā)票開:國際代理運費,客戶網(wǎng)銀打款備注運費,貨款,往來,代理費……都可以?
老師,我們與客戶互相有往來,都是國際代理運費,業(yè)務是一樣的,運費可以相互抵扣嗎?如果一方多的話差價部分開票可以嗎?
老師,例如其他應收款A科目余額有十萬元,但是這十萬元由各種貨款、各種不一樣的費用(例如差旅費、運費、搬運費等)組成; 另外其他應付款A科目余額15萬元,這個余額也是由各種應付的金額組成的,請問他們可以互相沖抵金額嗎? 例如對于A公司來說他欠我們公司很多貨款、差旅費、運輸費等;但是我們也欠A公司部分貨款、押金、貨款等;
老師,請教一下,假如甲乙兩個公司,有業(yè)務往來。互相即是客戶也是供應商的關系。那他倆可以不開發(fā)票。貨款或者加工費互抵。這樣違法嗎?
老師你好,公司為一般人,我們財務袁梅有運費這個運費對方,可以給開增值稅票嗎?向稅務局代開的,假如是3000噸,每噸10元3萬塊錢 拉運費的人可以上稅務局代開增值稅發(fā)票嗎?還是只能開普通發(fā)票? 如果可以開增值稅票,我們可以進行抵扣嗎?
老師,銷售利潤率怎么計算的?
老師你好,我合作社去年就沒有經(jīng)營,也沒有收入,今年前半年的成本就是機械設備的折舊費,這有其他收入是調賬的,最后利潤是盈利,這個企業(yè)所得稅申報表我就填了一個成本和利潤,利潤是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開票沒超10萬,免征增值稅,這個是增值稅是按月結轉還是季度結轉哈
小規(guī)模季度不超過30萬,要繳納教育費附加還是地方教育費附加
老師小規(guī)模納稅人應交增值稅,需要每月結轉嗎?
車輛購置稅怎么算?比如車價是119900元?
老師,退了去年的稅,我要怎么做會計分錄呢
老師,請問全部職工工資總額,是看應付職工薪酬明細賬的借方本年累計金額嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得A表申報,收入和成本系統(tǒng)自動生成,我隨便修改了成本,系統(tǒng)提示手動輸入金額與系統(tǒng)自動生成的金額差距大,(這是系統(tǒng)里沒有收到成本發(fā)票的原因嗎?)怎么處理呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人年初元旦聚餐可以走管理費用福利費嗎793元
不是抵扣稅款,如:我們欠客戶1000,客戶欠我們1100,那客戶開100元發(fā)票,我們付100元可以嗎?就是往來款相互抵扣
你好,那樣也是可以的?
就差額部分開票,付差額部分,賬也做差額部分咯
你好,是全額去開具發(fā)票的
發(fā)票各自開,金額各自付,那就不能抵運費嗎?
全額去開具發(fā)票的才可以抵扣
發(fā)票全額開,金額按差額付?
發(fā)票全額開,?一般納稅人取得專票可以抵扣
老師,分錄是這樣做嗎?
你好,對的,你的理解是對的? ?
老師,為什么要全額開具發(fā)票?
因為不符合差額計稅的條件
差額計稅是分行業(yè)的是嗎?我們這樣的國際運輸代理公司不適用是嗎?
差額計稅是分行業(yè)的,國際運輸代理不適合