你好! 可以用于抵減以后應(yīng)交稅款。
請問 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后 還能開一般納稅人的發(fā)票嗎 因為我們有之前是一般納稅人時發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)時發(fā)票用完了 就沒有開票,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人 還能開一般納稅人的發(fā)票嗎
老師好,我們公司去年是一般納稅人后轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,今年沖紅了一般納稅人時開的發(fā)票,請問可以申請退稅嗎,如果一般納稅人時期一共繳納9000元增值稅,現(xiàn)沖紅的稅額有10000元,請問應(yīng)退稅額如何計算?
@小菲老師 老師,您好: 我剛剛咨詢銷售退回的問題,我還想問下。 說個前提條件,我們明年1月份申請轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,之后有業(yè)務(wù)會重新申請為一般納稅人。要是我們現(xiàn)在沒辦法有進(jìn)項開進(jìn)來,又不想補(bǔ)稅,我們可以等明年,轉(zhuǎn)一般納稅人之后再紅沖發(fā)票,開進(jìn)項進(jìn)來抵扣稅款嗎
我們轉(zhuǎn)為一般納稅人后紅沖了之前小規(guī)模納稅人時開的票,產(chǎn)生了退稅,可以辦理抵繳稅款嗎?如果不想退稅還有什么解決辦法
我們是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開了專票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,需要沖紅。但對方說小規(guī)模納稅人系統(tǒng)那里開不了沖紅,想問下是不是真的? 如果不能沖紅,還有其他方式能沖紅嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。