可以的,這個(gè)可以抵扣的
老師,我公司開(kāi)了專票,我收到一張專票是購(gòu)買(mǎi)白酒的費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎嗎?
老師,請(qǐng)教:別人代開(kāi)了一張專票,給公司抵扣進(jìn)賬稅額,分錄怎么做呢?
老師,其他公司給我們公司開(kāi)了一張招標(biāo)代理費(fèi)的專票,分錄怎么寫(xiě)?能作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過(guò)節(jié)送禮了,因?yàn)榘拙破钡挚酆?,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我可以在這個(gè)界面,選擇不抵扣發(fā)票勾選嗎?然后直接寫(xiě)分錄借管理費(fèi)用~招待費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額 貸銀行存款 可以嗎
老師你好!我們公司一般納稅人收到按1%開(kāi)的住宿費(fèi)專用發(fā)票,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這專票1%的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個(gè)稅不是公司報(bào)的,是別的平臺(tái)報(bào)的,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,畫(huà)紅筆的地方,計(jì)算增值稅的時(shí)候,契稅為什么不扣
老師,個(gè)稅是按一年的累計(jì)收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因?yàn)轭A(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個(gè)A單位欠我貨款,但是這個(gè)錢(qián)是由B單位來(lái)還的,他們兩個(gè)是一個(gè)法人,那這個(gè)需要準(zhǔn)備一個(gè)什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來(lái)打工,工資怎么申報(bào)?是在勞務(wù)費(fèi)那里申報(bào)嗎?需要按照勞務(wù)費(fèi)扣除個(gè)稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬(wàn),應(yīng)付賬款5萬(wàn),結(jié)果把10萬(wàn)都付給了客戶,客戶把多出來(lái)的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了我司的友情個(gè)人,前財(cái)務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個(gè)人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫(xiě)3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請(qǐng)問(wèn)老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒(méi)有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
分錄怎么記
借;管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款
同事記到借:庫(kù)存商品了 是不是錯(cuò)了
這個(gè)不需要計(jì)入到庫(kù)存商品里面的